超过一百万的部分按照百分之十计算企业所得税。

老师,帮我看下这道题,某企业经税务机关同意,每个季度按实际利润数预缴所得税。2008年第一季度实现利润额为150万元, 第二季度实现利润额为180万元,第三季度实现利润额为200万元,第四季度实现利润额为100万元。2008年全年应纳税所得额为800万元。要求:试计算2008年各季度应预缴和年终汇算清缴的企业所得税税额。
老师好请教一下,企业所得税现在的政策是年100万以内是2.5%。那如果,前三个季度利润累计是80万,都按2.5%计算缴纳的所得税。然后第四季度加上,最终利润变成150万了,那第四季度这70万怎么缴纳?
在申报企业所得税时是可以累计来计算税率的吗,比如我前两个季度利润100万,企业所得税是2.5%,第三个季度利润也是100万,那是不是要加上之前的利润一共200万,按10%来预缴企业所得税?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150,贷:库存商品-赠品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦老师看一下会计分录这样做对吗?谢谢
请问在勾选平台上历史遗留了好多发票怎么合规处理 最早的一张是2017年 21 22 23 24 25年都有涉及 请问怎么解决
农业公司购买蔬菜种子送给农户,怎么做账挂什么科目
老师,我们是物业公司,要交房产税和城镇土地使用税吗
是的 是勾选平台上的
购买的银行的产品,计入什么会计科目1万。没过几天都退回来了钱,收到一点点利息
老师企业所得税月(季)度申报中的自营出口收入从哪里取值?
老师,一年报考几次,我下次什么时候报考?
税务后台还有好多历史遗留的发票怎么处理啊最早的一张发票是2017年
2025年12月24日出口的,2026年1月份开具发票符合规定吗?增值税是哪个月报呢
是系统能核定之前的数据,第四季度就直接按10%计算了,还是需要到所得税汇算清缴之时才能按10%?
季报的时候就可以按照减免的优惠申报
那举个比较极端的例子,假如前三个季度累计是280万,超过100万的部分当时是按10%计算的。如果最后一个季度有80万,合起来360万了。那最后一个季度怎么缴纳?之前的280万要都按25%了么还是
最后一个季度就全额按照百分之五计算。
之前少补的所得税再补上。
老师是不写错了,最后一个季度都超300了,不是按25%算么?
对,抱歉我敲错了,是全额百分之二十五。
也就是,如果超了300万,就需要把所有的360万全部按25%缴纳所得税了,之前少的一次性都补上
对的,就是这个意思的
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评