你好!可以的啊。这个没关系。
你好,老师,我们是装饰装修公司一般纳税人,外地有个工程合同日期8.31号 没有开票预交了税款,同时把外径证核销了 咨询1.这个票我们9月份开可以不,还是必须得8月份开出来,当时是按合同金额预交的?2 这个外径证还用去公司注册地核销吗 ?3如果这个月不开票,预交的税款是挂在账上吗 谢谢
老师。我想问下我上个月开了张5万多的发票,这个月把税款交了,可是甲方又让开外管证,我们这笔是最后一笔款了,我如果开外管证在预交税款就交重了,应该怎么处理下
开了外径证没有预交税款,就把发票开出来了,后期又去预交的税款,那个预交的税款可以抵到别的项目么?
老师,建筑行业异地项目 要开外管证,在异地预交税款的那种。能先开发票,然后等周一再到当地预交税款吗?这个预交税款,开票,开具外管证有顺序规定吗?
老师,建筑公司简易计税项目,分包税款是在外地预交增值税时给与扣除,是不是要带着分包合同和分包发票去项目所在地税务局?如果预交时没有确定工程分包,按发票税额预交的,后期又分包了,那个分包税款可以在后面开票时扣除吗?
老师,开票被限额了只能开5千,小规模纳税人,是每次只能开5000元没有限制次数吧?是一个月只能开5000元?还是今天开了5000元明天就会恢复5000元额度?
老师 企业所得税 薪资那块怎么填 填写的数据包括计提的社保吗
老师,暂估入账后面怎么处理
老师好 城建税的计税基础是当月实缴的增值税及消费税,我想问,进口环节的货物如果是应税消费品,在进口环节交了消费税,为什么税法规定不用交对应的城建税?如果是增值税,因为进口交的不管是进口环节增值税还是代扣缴的增值税那都属于进项税额,而城建税是按实缴的增值税而非进项税作为计税依据,所以代扣缴环节增值税对应的附加稅不征我理解,但消费税不征收我不理解。
老师,第三季度的企业所得税报表里应付职工薪酬包括五险一金吗?
老师!您好请问一下,我们客房有用房券入住的部分,房券不限房型的,入住都是免费的,这部分房间,核算平均售价时,要统计进去吗?
老师 我想请问一下公司找的临聘人员可能工作时长在一个月左右的样子,那他们的工资需要报个税吗?报的话是怎么报呢?也是按正常的工资薪金申报吗?
我公司欠税开不了发票,别的公司欠我工程款我怎么要回
个体工商户一般纳税人,农产品开反向票,税管员联系我,如图发给我的数,要求进行对农户真实性,及业务真实性,写自查报告,听他县局要求补千分之5的税,这个报告如何处理
老师您好,房产自用办公变为出租后,房产税要修改,土地使用税需要修改吗?土地还是那个土地没有变化
那就是我把信息填上就可以抵了是吧
你好!是的。这样就可以了。
因为我们外地项目结束了,能用到本地项目吧
你好!申报的时候是可以直接在报表抵扣的。
那个完税证明有时间限制么?
你好!你交税的那个期间就要填了。
之前没有填,是三月交的
你好!这样的话,你最好问下你那边税务局看看。
行吧,那这样要是不能用能退税么?
你好!一般都是让你抵减,而不退税。