你好! 是的,你的理解很对
老师,您好,税法上业务招待费是不能用于抵扣进项税的(用于简易计税项目、免税项目、集体福利或个人消费 非正常损失,贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务 不得抵扣)。然后我中秋节购买的月饼送给客户这一行为,也是可以计入业务招待费的。请问是视同销售吗?如果是视同销售,进项可以抵扣的。请问老师能仔细讲解我说的这两个业务有什么区别吗?
老师,你好!汽车售后服务公司购进月饼送客户,是先做购进库存商品,待每送出一盒就领用一盒作为业务招待费吗?
老师,我们公司购买农产品赠送客户,是作为业务招待费计入管理费用是吗,不用先计入库存商品,然后再转到管理费用吧?直接借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款?
老师,我们是汽车销售公司,老板购买了一批大豆油和大米,准备赠送客户,这个可以作为什么费用?招待费?还是销售费用?取得进项税的可以抵扣吗?分录应该怎么写合适?是先入库?还是直接全部一次计入费用?
老师,我们公司购买了10张汽车油卡送给客户,发票上的名称是预付卡销售,那做账时:借预付账款,贷银行存款,是不是等送给客户后我就可以做:借:销售费用贷:预付账款?这个销售费用二级科目一般是业务招待费还是什么费用多啊?
同一市不同县建筑劳务要预缴税款吗
老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
老师,征收率是什么意思?跟税负率一样意思吗?残疾人保障金我没看明白什么时候填,现在2025年11月申报2024年的吗?
老师你好!请问如何一位医生,在A医院做正职,然后去B门诊做顾问,B门诊给这位医生支付报酬,是按劳务报酬来做吗?那么这个医生需要开发票给公司吗?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以吗
老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢?
你好老师,企业收到科技局研发项目款,专款专用,我企业用的是小企业会计准则,全部分录怎么做?
老师,那业务招待费有上下限区别,不超过当年营业收入千分之五、按实际发生额60%,二者取其少,汇算清缴时要做纳税调整,有什么办法可以全额税前扣除吗?
如有业务招待费,一定会有纳税调增的。
建议可以用做业务宣传,记入业务宣传费要好一点。
老师,月饼可以做为业务宣传费吗?税务认可不?
实践中,税务也是认可的
好的,谢谢老师!
等等,老师!作为业务宣传费是不是需要在月饼包装上印上我们公司的Logo跟公司信息呀?另外,购入月饼如果作为业务宣传费的话,进项税额可以抵扣吗?
《增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人的行为,视同销售货物,其购进货物的进项税额可以抵扣。
最好在月饼包装上印上公司的Logo跟公司信息
老师,月饼上印上公司信息可能来不及了,明天送过来,如果没有印公司信息还可以入到业务宣传费吗?
可以的,可以记入业务宣传费的
好的,谢谢!
老师,作为业务宣传费也是每送出一盒做一笔分录,借:销售费用—业务宣传费 贷:库存商品 还是购入时就整批做借:销售费用—业务宣传费 贷:银行存款呀?
也购入时就整批做借:销售费用—业务宣传费 贷:银行存款
好的,老师!一部分内部职工福利,一部分做业务宣传费,那是如下吗? 借:销售费用—业务宣传费 应交税费—应交增值税(进项税额) 管理费用—职工福利费(这部分价税合计) 贷:银行存款
你好! 对的,你的理解很对
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢