你好 ; 这个是研发的话 是可以抵扣的

某制药厂(增值税一般纳税人)当月购入原材料40万一批,取得增值税专用发票上注明税款5.2万元,2021年销售抗生素药品100万元(不含税),销售免税药品50万元,但是抗生素药品与免税药品无法划分耗料情况,则该制药厂当月应纳增值税为多少? 首先我想问这个抗生素药物是选择用简易计税方法的吗?既然选择用简易计税方法,那为啥还可以抵扣进项税额呢?
我想咨询的是,医药制造业,购进中药材适用成本法核定进项税,但是比如我收到中药材专用发票, 不以原材料走生产成本,走研发费用的话,中药材增值税专用发票可以以票面抵扣进项吗?
甲制药厂为增值税一般纳税人,主要生产和销售降压药、降糖药及免税药。2020年10月有关经济业务如下:(1)购进降压药原料,取得增值税专用发票注明税额85万元;支付其运输费取得增值税专用发票注明税额1.32万元。(2)购进免税药原料,取得增值税专用发票注明税额51万元;支付其运输费取得增值税专用发票注明税额0.88万元。(3)销售降压药600箱,取得含税价款768.4万元;没收逾期未退还包装箱押金22.6万元。(4)将10箱自产的新型降压药赠送给某医院临床使用,成本4.68万元/箱,无同类药品销售价格。(5)销售降糖药500箱,其中450箱不含税单价为1.5万元/箱,50箱不含税单价为1.6万元/箱。(6)将自产的100箱降压药委托某药店代销,将200箱降糖药作为投资提供给某医院,购进20箱中药饮片作为福利发给员工。已知:降压药、降糖药适用的增值税税率为13%,成本利润率为10%。甲制药厂取得的扣税凭证均符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。下列增值税进项税额中,准予抵扣的是A购进免税药原料运输费的进项税额0.88万元B购进降
某制药厂为增值税一般纳税人,主要生产各类应税药品和 免税药品。2020年6月发生如下经济业务:(1)向医药经销 店销售应税药品,取得不含税销售额35万元,支付不含税 销货运费3万元,取得增值税专用发票。向制药厂附设的非 独立核算门市部销售本厂生产的应税药品,取得销售收入 价税合计28万元,另收取优质费2万元。(2)销售免税药 品,取得货款15万元,支付不含税销货运费1万元,取得增 值税专用发票。(3)外购生产应税药品的原材料,取得增值 税专用发票,注明金额40万元,增值税5.2万元,运输途中 合理损耗5%。上述业务取得的增值税扣税凭证均已在当月 认证并抵扣进项税额。请根据上述资料,回答下列问题: 第1题 单选题 该制药厂6月份应转出的进项税额为。 2(单选题)单选题 该制药厂6月份可抵扣的进项税额为(单选题) ()
您好,我们是一家中药饮片生产企业,请问收到制药厂或者医药公司开具的中草药材的增值税专用发票,进项税额可以用来抵扣吗?
老师您好,我们是小规模纳税人,给八局开具了3%的增值税专票,请问购买材料获得的专票可以抵扣吗
2024年3月份开业,不足一年,残保金也要填写申报是吗?
公司未分配利润8000万,a和b自然人股东,a股权占10%,给a分红800万后,a股权以一元转让给第三人,a的股权转让应交个税怎么计算?
老师,刚办了一个个体工商户的营业执照,然后再抖音平台开了店铺,现在在电商税务新规下,该做那些税务?
学堂有电商的会计实操课程吗?
请问老师,公司向外借款?金额很大,时间很长,有10来年,现在按10%的利率计算,是如何计算利息呢?有计算利息的公式吗?
收到自查自纠报告,需要更改年报,这个是一定要改完年报后写报告上交吗?时间太赶,有点来不及。可不可以先交报告要补交多少税。等税务人员看完后,再去改申报表
老师,应付职工薪酬是负数,代表是多计提的吗?
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和建筑工程用的个体工商户,可以么?
老师,公司很多支付给供应商(很多是个人,没有发票)的款先打给我们的员工,再由他们打给对应的供应商,请问这个钱打给公司员工是,银行转账时,备注写货款还是写借款?
我们平购进中药材取得的专用发票,是按农产品核定扣除率计算抵扣进项税的,这次不走成本,有研发费用,可以不计算抵扣,按票面认证抵扣进项税吗?有政策依据吗老师?
你好 如果是自产自销的农产品 才能计算 计抵扣的。 你们 这个 中药材 不算的
老师,我们是以购进农产品为原料生产货物,经主管税务机关批准,适用成本法 核定农产品核定扣除率
你好 如果是购进的话 拿去加工的话是可以的
那我走研发费 可以不计算抵扣 直接按票面认证抵扣吗?有政策依据吗老师?
你好 ; 走研发费用 要看 加计扣除 没有形成无形资产按 75% 计算的 ;
就是我这几种中药材,开的专用发票,如果走研发费,也是不能抵扣进项税是吗?
你好 是的。 如果是研发的话 后面按加计扣除扣除 ; 正常不属于农产品是不能抵扣的。除非给你开专票 进来
我这就是开的增值税专用发票
你好 ; 我是说收到的是专票 你拿来抵扣
嗯嗯好的老师,我是收到的专票,有政策依据吗老师,万一税务查,有依据可询
你好 ; 你收到专票 你们这个加工后 拿来销售的额如果不是免征税费的都可以抵扣哈;
好的, 太感谢老师了
没事的; 希望能帮到你