您这是属于境外的在境内提供了服务,那么不属于和境内不相关的,所以是25%
我想增一下,计提递延所得税资产的时候,如果在汇算清缴的时候发现符合小微企业的标准,那我就计提的递延所得税是按照百分之十计提还是按照百分之二十五计提呢
规上企业是不是所得税都按照百分之二十五算的呀
老师请问,我是第一次申报所得税,小微企业所得额税率不是百分之五吗,怎么申报表税率是百分之二十,利润二十二万,所得税要交额五万多,这是怎么回事啊,谢谢!
这个研究阶段费用化是400万,书上还是按照旧的百分之五十算的,这个形成资本化成本是600万,应该是百分之一百七十五加计扣除啊,怎么税会差异是900万,不是应该400的百分之五十加上600的百分之一百五十加计扣除吗?
4000以下不是扣八百吗,这道题正确答案为什么是扣百分之二十
和这个比有什么不同,为什么我区分不开?
要看这个服务发生地是否在境内,如果在是属于境内相关的, 如果没在才是10%
向境外股东支付特许权使用费,不是说明是境内使用的吗?
这里并没有明确这个使用费是在境内进行使用。 如果题目说,境外提供了使用权在境内Xx地方 使用,这种才属于