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供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,

2025-10-08 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-08 16:14

折价不需要支付的款项计入营业外收入

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3月份正常入账,借:库存商品、应交税费——应交增值税(进项税额),贷:应付账款。 11月收到红字发票,先冲减3月入账分录,借:库存商品(红字)、应交税费——应交增值税(进项税额)(红字),贷:应付账款(红字)。 再按实际支付40000元入账,借:应付账款40000,贷:银行存款40000。同时调整已结转的成本(按冲减后的库存商品金额调整)。
2024-11-28
先做购进处理,卖的东西确认收入,然后再结转成本
2021-05-25
你好,借销售费用 进项 贷应收账款
2022-07-13
您好 外账处理 借 原材料等 贷 其他应付款-xx员工 归还时做 借 其他应付款-xx员工 贷 银行存款 凭员工出具的收款收据就可入账。 但是采购货物未取得发票,就是要按无票采购入账了。
2021-05-10
同学你好,可以让这个员工借款,老板签个字,就可以了。
2021-05-10
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