需要开票才能税前扣除。
老师好,我们是一般纳税人,现在符合政策,改为培训费采用简易计税,想问一下,简易计税我们不能抵扣培训费的进项税额了,我们开具的3个点的培训费专票,对方单位可以抵扣吗,还是双方都不可以抵扣
来我单位培训的专家,没有开票,拿了几万的培训费走,我申报个税之后能税前扣除吗?
老师,一个矿山企业一般纳税人,因为事故一直处于停产状态,停产状态期间有培训费啥的专票,这些也没做账,现在准备开业了,本月出售了一台小货车,之前入的固定资产,我可以在申报表的时候用培训费的进项税抵扣这个出售车子的销项吧,之前车子购入应该也抵扣了
老师,我们有个业务是这样。先给人家开了40%的培训发票9万,后面才陆续开展培训,目前第一季度收入10几万了。成本只有5万,我应该怎么弄?这样子就要交税,但是后期发生成本了总不能又汇算退税啊。我怎么做才好
老师,公司老板买了 10 万的酒,后面用不了退回去 7 万的酒,之前老板有笔培训费是 10 万没票,也没报,现在就拿来抵这 7 万的酒,还要补 3 万给老板,请问这笔账,如何做,之前开回来的酒的发票我做了业务招待费,开回来的酒的发票是老板的公司
请教老师,我去年这笔分录多做了,也就是说流水里已经付了工资,我又做了一笔支付工资,这个怎么调整?
想问一下,怎么操作在电子税务局先补交以前年份的印花税,然后税局再退回来给企业。
假设3月初的汇率7.1,3月收到美元0.1未结汇,3月末汇率7.2,我用3月最后一个工作日的汇率进行结转,借应收账款美元户0.01,在财务费用汇兑损益0.01。 下月我收到一笔美元,并且结汇,结汇时把上月美元0.1起结汇,这种情况下,我的会计分录与金额该怎样填写
没有实际业务,找进项发票进来公户付款过账,然后对方扣除税点返回个人账户,怎样做会计处理
请问老师电子税务局查询以前年度增值税电子普通发票,没有查询到是不是就是收到的假发票
老师,请问正常情况下,所得税费用就是我缴纳所得税的金额吧?如果存在递延所得税资产的话,所得税费用是不是就是两者之和?
如果我们老板直接用个人账户支出公司的各项成本,是不是借管理费用 贷其他应付款-法人
请问老师季报现金流量表没报,汇算清缴现金流量表还需要报吗
老师,企业所得税汇算清缴,A105050职工薪酬支出及纳税调整,这张表第五条各类社会保障性缴款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老师,请问在线吗?有问题咨询
开了票之后需要申报个税吗
开票之后,你们需要代扣代缴个税的
这个个税申报在哪一项呀
是在你的个税申报系统里面申报。
我的意思是申报个税哪一项?
需要按照劳务费申报个税。