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发票原来要开65907结果开了65097,,确认收入怎么做账,5%差额征税

2021-08-19 17:26
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-19 17:52

(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费———应交增值税(销项税额) (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费———未交增值税

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(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费———应交增值税(销项税额) (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费———未交增值税
2021-08-19
你好同学,是的同学先将原先的收入的凭证红冲再用现在的发票做一个凭证同学。
2021-03-02
你好,1合同有约定销售价格吗? 2借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入, 预收账款 应交税费,应交增值税 第一个确认2台 第二个确认一台 但是第一个你的税款应该是5的
2024-04-22
你好,1借应收账款,贷应交税费应交增值税 2满足收入条件,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。 2不满足收入条件,见1 2可以按折扣销售处理
2024-04-17
同学你好 1.购进直接卖出的吗
2021-07-02
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