同学您好,您按CIF价额已经开了销售发票了是吗,那就需要把运保费的金额冲减了,您可以进开票界面点红字进去,然后品名里面录入出口的产品名称,数量可以不录入,金额就输运保费的外币金额*汇率对应的人民币金额的负数
外贸出口以cif价格入账 开票开具cif价格 保运费冲减主营业务收入 开具负数发票 这个发票的商品编码是什么 需要保费 和运费吗?还是直接是海运费?这个货物或应税劳务、服务名称应该怎么填
外贸公司出口货物报关单cif价格100000 开票按cif价格开票 100000,报关单海运费和保费100 实际发生运保费90该如何处理 。保运费可以直接入销售费用吗?
请教一下出口cif价格开具海运费负数发票如何开具
CIF出口报关cif价开普票发票 如何开具负数发票冲减运保费
出口CIF价开票是不是要减去运费和保费减下来的FOB确定收入开具出口发票
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
已经开cif价格 货物应税劳务名称 比如塑料制品 要加“*”米字符号 写运保费 还是海运费 吗?
数量 单价可以填1吗?
应该不可以填数量的,因为填了以后您的实际数量就被冲了
数量和金额是同比例增减 数量可以不填吗?
这样对吗? 玻璃纤维及制品后面要写明 *海运费 保险费吗?
您数量一冲的话,那实际销售的数量不是就没有了,或者为了避免这个问题,您可以全额把原来用CIF价格的发票全部红冲了,然后再重新开一下减去运保费以后的金额的发票
不行 主要发票已经申报 退税了
只能冲开运保费发票
老师您看看第二个不填数量的可以吗?
服务名称 要写明海运费 保险费吗? 怎么写合适 备注栏怎么写合适
货物名称是不能这样写的
怎么写合适
这是原来发票的
品名就需要还是这个的才可以冲的
品名不改 可以冲减么? 在备注栏如何注明呢
您可以备注栏备注原发票的cif金额,运保费的金额
运保费是合起来写 还是按照报关单运费保费分开写呢 写美元价格还是人民币价格
要注明cif 这几个字吗?还是直接备注外币金额 汇率就行呢?
老师看一下行不行?
您可以按报关单的数据写,主要是能说明是冲的运保费就可以
是按报关单数据填的
就是不知道要不要写明cif 外币金额 还是直接写外币金额
最好是注明一下的,这是您开具发票的目的所在
已经打印了 没事吧
跟报关单一致的
这影响不是很大的,对备注没有具体的要求的
好 谢谢老师帮忙!
不客气,这是我们的职责所在!您对我的回复满意的话,麻烦给我好评,谢谢!