你这个会计分录做错啦。
开票收入,含税10,不含税9,税额1 借:应收账款9 借:销项税1 贷:主营业务收入10 金额是借贷是这样吗?
老师,6月做账时 借 银行存款 6 月 贷 主营业务收入 6月 应交税费(增值税) 销项税额 借 预收账款 7-9月 贷 主营业务收入 7-9月 应交税费-应交增值税 (销项)这样做对吗
小规模购买时,借库存商品(含税额),代应付账款(含税额)。卖时,如果开的普票,借应收账款(含税额),代主营业务收入(含税额)。卖时,如果开的专票,借应收账款(含税额),代主营业务收入(不含税额),代应交税费。是这样吗?
9月收款,10月开票,9月收款分录:借:预收,贷:银行,10月开票:借:预收,贷主营收入,应交税费(销售税额)分录是这样吗?外账可以这样做分录吗?
小规模按1%开票的主营业务收入就是发票上的不含税金额吗?比如 借:应收10000 贷:主营业务收入9900.99 应交增值税99.01
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
怎么弄?小规模
对方开过来的成本呢?
票收入,含税10,不含税9,税额1 借:应收账款10 贷:销项税1 贷:主营业务收入9
那成本呢
成本按照你的成本结转啊
成本,含税10元,进项1元。不含税9元。请问会计分录是?
借库存商9品应交税费应交增值税进项税额1贷银行存款。10