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老师,6月做账时 借 银行存款 6 月 贷 主营业务收入 6月 应交税费(增值税) 销项税额 借 预收账款 7-9月 贷 主营业务收入 7-9月 应交税费-应交增值税 (销项)这样做对吗

老师,6月做账时  借  银行存款 6 月  贷  主营业务收入  6月   应交税费(增值税) 销项税额     借 预收账款  7-9月   贷  主营业务收入  7-9月  应交税费-应交增值税 (销项)这样做对吗
2023-02-01 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-01 17:19

 您好,这个是对的哈,对

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快账用户6689 追问 2023-02-01 17:20

那真的到了7-9月的时候,又该怎么入账

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快账用户6689 追问 2023-02-01 17:21

是借 银行存款7 月 贷 预收账款

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齐红老师 解答 2023-02-01 17:21

7-9月你不是每个月确认收入了吗

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快账用户6689 追问 2023-02-01 17:22

6月的时候预收7-9月 现在真到了7月是不是借 银行存款 7月 贷 预收账款 7月

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齐红老师 解答 2023-02-01 17:25

你在7月份实际收到款了是吧

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快账用户6689 追问 2023-02-01 17:26

6月份就实际收到7月的了

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齐红老师 解答 2023-02-01 17:26

那你就是6月份  借 银行  贷 预收  7月份  借 预收  贷 主营业务收入

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快账用户6689 追问 2023-02-01 17:29

好的,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-01 18:18

不客气的,祝您开心

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 您好,这个是对的哈,对
2023-02-01
一样的先计算,再结转 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-09-03
7月份留底在哪个科目里面挂着?还有8月份没有进项税额。
2025-09-03
开票,可以不用账务处理的,要账务处理的话 借:预收账款,负数  贷主营业务收入,负数  应交税费-未交增值税  负数 然后 借:预收账款,贷主营业务收入,应交税费-未交增值税
2021-09-06
你好,您的分录处理正确
2020-09-25
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