同学你好,计入管理费用一办公费;
老师,麻烦问下我们公司员工的饮水费用应该怎么做账
老师,您好,麻烦问一下,我公司有的员工,是直接找的外包公司代交保险,外包公司给我们开劳务费发票,这个我应该怎么做账?
您好!老师麻烦问一下我们公司给员工租宿舍这个怎么做账
老师麻烦问一下我们公司员工餐费补助我怎么做账
老师,麻烦问下我们公司员工扣的个税我们没有扣员工的钱,那我怎么做账呢?
无票收入为负数正常吗如果不正常该检查什么
老师请问代收的酒店房费挂什么科目?就是我们先帮外宾代收房费在交给酒店
去线下税务局重置电子税务局的、和个税的密码都需要带什么
老师您好,自查以前年度个税发现存在非货币性福利没有代扣个税的情况,并且有的员工现已不在本单位了,这种情况该怎么办?请问核算及申报应如何操作呢
老师,生产企业出口退税时需要配单吗
老师公司是5月份开的账户,开户时私户转公户,然后公户转私户,倒了几次账,这算是借款还款吗
老师您好,请教一个问题,如果没有采购却有开票收入,会有什么影响?谢谢老师
废旧钢管用于租赁的,做到库存商品里了,季度报表上已申报在库存商品里了,需要调整到周转材料吗
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
那老师,我们公司员工从外地回来公司开会,然后产生的住宿费应该怎么做账
同学你好,计入管理费用一差旅费;
为什么啊
同学你好,相当于出差发生的费用;
那些人是销售人员呢
同学你好,如果是销售人员,计入销售费用一差旅费就可以;
招待总部人员的住宿费怎么做账? 答:一、在本地发生:正经做法是计入"业务招待费",也可以适当地计入"福利费"; 二、在外地发生:计入"差旅费".,老师,这段话应该怎么理解
同学你好。招待总部人员的住宿费怎么做账?——实务中不管是在外地还是本地,都应是计入业务招待费中;
老师,做账是不是很灵活,如果我公司将这些人员回公司开会的费用计入管理费用-业务招待费,只要以后每次都是这样做账的,就是可以的,对不对
同学你好,做账是不是很灵活,如果我公司将这些人员回公司开会的费用计入管理费用-业务招待费,只要以后每次都是这样做账的,就是可以的,对不对——对的;