您好,借成本费用~服务费,贷应付账款
老师,请问,我们和劳务外包公司签订合同,然后外包公司给我们员工购买社会保险,员工工资这一块,由我们把外包人员的工资打给外包公司,然后外包公司给我们银行卡,我们再把工资发给员工,在工资这一块,我们需要注意什么
老师,您好,麻烦问一下,我公司有的员工,是直接找的外包公司代交保险,外包公司给我们开劳务费发票,这个我应该怎么做账?
老师您好,我们公司有外包人员,公司和社保都是通过打款给外包公司后发放给外包员工的,请问这个怎么入帐?外包公司是否要开票给我们公司??
老师,公司的一部分生产工人是用的外面劳务公司的外包人员,劳务公司给我们公对公开外包费用发票,这个外包费用应该计入什么科目啊?
我们公司把部分业务外包给外面的个人,他找其他的公司代开了发票给我,这个账应该怎么做
老师建筑公司一般纳税人可以开三个点的机械租赁票吗
老师,房地产开发项目停工,需要赔付塔吊20万,对方公司说他公司被冻结,就给个人账户转,他说没有发票,那我该怎么处理?
老师,社保公积金,医保,这个怎么算啊,单位部分,个人部分?
成立销售柴油 企业的企业,需要批什么资质 税务开票需要准备什么
请问老师收到政府专项资金拨款需要缴纳企业所得税吗?
老师,我是国际货运代理公司,8月份有未开票的美金收入,挂的应收贷方,没申报增值税未开票收入。然后9月做账的时候,将这个应收冲销了,挂了主营收入。请问所属9月的增值税申报,是否应该填列未开票收入?按照几月的汇率?金额是直接填结转的金额吗?但是收入金额又跟利润表的营业收入对不上,利润表的营业收入有一些汇兑损益。
老师,做了一笔凭证借库存贷利润分配,调整以前年度损益,报表不一致了
老师,请问天然气管道老化跟新会计账的处理跟建筑行业是一样的不?
1、借:待处理财产损溢 贷:库存商品 2、借:营业外支出 贷:待处理财产损溢 3、出售报废存货残料取得收入: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 分录是这样做吗?或者可以不走待处理,直接按库存商品报废申请或者表格直接记营业外支出吗?出售报废库存商品是计入其他业务收入吗?
申报8月个税时,扣除项公积金本来是0,但填了400,现在申报9月个税,在养老保险那里减400可以吗,因为如果在公积金那里➖400就成负数了,负数填不了。
老师。工资也是外包开,我也这样做分录吗?
您好,若是您公司的人工,只能代办社保,那您服务费部分分录如上,其他的按正常工资薪金分录
就是我们和外包公司签合同,工资和保险都在外包公司,外包公司给我们劳务费发票,我们怎么做呢
您好,那您就只能入账劳务费
那我就正常做费用入账,不涉及其他的税费什么的吗
您好,是的,您的理解非常正确
好的谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持