你好,纳税调整明细表扣除项目30 填写帐在金额 其他在一八年的汇算清缴里面。
我公司有一个300元的应退税额,现在有专管员给的两个方案:一,查账,退税 二,电子或者代理税务局更正申报表;但是退税很麻烦,所以老师,更正申报表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了这个税?
2018年有张普票被稽查,现在税务让我重新在电子税务局里把纳税所得额调增,麻烦问一下这个在哪里操作
老师,你好,麻烦请问一下,我这里有个小规模纳税人,7月份在税务局代开了一张专票,当时已经交过税款,我现在在电子税务局里申报,为什么预缴增值税不能填我交过的金额,我填完申报上去说预缴税款填报异常,比对不符?那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢?
2020年的有笔主营业务收入需要在2022年调整更正,那么2022年调完增加了利润分配-未分配利润,那所得税是否要缴纳?在税务需要补交这2020年的主笔收入要在电子税务局哪申报?今年的汇算清缴还没做,调整的这个税额是13W,请老师详细的跟我说一下在哪里补报这笔所得税,填哪个报表?
请问老师:我们18年取得进项发票10万(当年已入账),今年查出这张票有问题,税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元,我去国税,国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表,请问我这个最后的应纳税额是1万呢,还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报?具体怎么调整啊?谢谢老师!
老师,您好,我想咨询一下我们公司有很多员工报销都没有发票,这种应该怎么做呢
1-5月的业务提成,6月一起发放,个税怎么申报?提成不固定,1-5月没申报
老师增值税和所得税确认收入的时间
请问,发票单位写的是1批,这个可以吗?
给国外客户提供信息技术服务,2023年开始的,但是2023年至今一直没有免税备案,没填跨境应税行为免征增值税报告,没有申报免税收入增值税,现在开始备案的话,以前收入既没有报增值税又没有报企业所得税的,可不可以慢慢补报上
老师,子公司支付往来款给母公司。做账可以做成借其他应付款-母公司,贷银行存款吗
老个体户从现在开始建的账以前的不管,有发票就挂应收账款,如果应收账款出负数了怎办,可能是建账之前打的款,怎么处理
老师购置税也是没满六个月算一年么?购房发票那个加计了是满六个月算一年?税务师这样的规定还有什么?老师帮忙总结分析一下我背记一下
给境外客户开了6%税率服务费发票了,如果进填了跨境应税行为免征增值税报告,是不是申报增值税时填在免税收入行次,从正常收入里减去
商贸企业,购买了一批商品,不同种类,其中有一个是价值为0买进,又价值为0卖出,该怎么处理呢
您好,我是需要去调整2018年的帐是吗?不是调整2021年的对吗?
你好,他不是让你纳税调增吗?你抵扣抵扣的是哪一年的?
我查当时会计做账是2018年抵扣的
那你在二一年又没抵扣,还有二一年汇算清缴,还没开始。
那就是我需要去税务局更正2018年的报表吗?还是怎么操作呢?
你好,如果税务局跟你说让你纳税调增的话,应该是修改一八年的汇算清交。
老师,稽查的人说:调整那个企业所得税的那个汇算清缴应纳税所得额那块儿调整一下就可以了。她让我在电子税务局那调整就可以,但是我也没有找到调整的地方,这个是不是需要去税务局那调整
更正申报企业所得税年报,你找这个?看下还能更正吗?
不能更正了
不能更正申报的话,你跟他说没法申报,得去税务局修改。
我找到了企业所得税年报了,我应该修改哪项呢?
纳税调整明细表扣除项目30 填写帐在金额 其他在一八年的汇算清缴里面。 2021-08-20 14:23:
我把30的表格调整出来了,但是稽查让我把成本也需要调整出来,这个是在哪里调整呢?
好就在这里面调的,只需要调增就可以啊。
到时候你给他看一下调增的金额,还有调整之后利润是不是变化就行。
好的,非常感谢
不用客气,工作愉快。