你好,纳税调整明细表扣除项目30 填写帐在金额 其他在一八年的汇算清缴里面。

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
您好,我是需要去调整2018年的帐是吗?不是调整2021年的对吗?
你好,他不是让你纳税调增吗?你抵扣抵扣的是哪一年的?
我查当时会计做账是2018年抵扣的
那你在二一年又没抵扣,还有二一年汇算清缴,还没开始。
那就是我需要去税务局更正2018年的报表吗?还是怎么操作呢?
你好,如果税务局跟你说让你纳税调增的话,应该是修改一八年的汇算清交。
老师,稽查的人说:调整那个企业所得税的那个汇算清缴应纳税所得额那块儿调整一下就可以了。她让我在电子税务局那调整就可以,但是我也没有找到调整的地方,这个是不是需要去税务局那调整
更正申报企业所得税年报,你找这个?看下还能更正吗?
不能更正了
不能更正申报的话,你跟他说没法申报,得去税务局修改。
我找到了企业所得税年报了,我应该修改哪项呢?
纳税调整明细表扣除项目30 填写帐在金额 其他在一八年的汇算清缴里面。 2021-08-20 14:23:
我把30的表格调整出来了,但是稽查让我把成本也需要调整出来,这个是在哪里调整呢?
好就在这里面调的,只需要调增就可以啊。
到时候你给他看一下调增的金额,还有调整之后利润是不是变化就行。
好的,非常感谢
不用客气,工作愉快。