你好 如果你做内账的话 你老板允许你做亏损的话 你可以 做利润分配-未分配利润去 填写 ; 可以
请问老师:资金运动有三个环节,投入,运用,退出,资金投入有股东给投的,还有就是去借的,然后运动环节就是用资金买了料,生产成产品等等,其实料,产品也是资产,只是钱变成了料,产品,只是钱的表现形式改变了而已,然后挣到了钱就交税,给孤独分红啊,钱就流出企业了,这就是资金的运动,无非就是钱进来,钱出去。然后老师我认为因为我们会计干的这个活儿就是要把这个过程给他记录清楚了,把钱的来龙去脉给记清楚了,比如资金投入这个环节,我就得记清楚了,钱进来了,那为何进来了?怎么进来了?可能是股东投的,也可能是借的,这样就把账给记全面了,所以为了记清楚来龙去脉,就把这个过程分为了六大会计要素,会有这种各样的资产,负债,所有者权益,,收入,费用,利润,这六要素其实就是根据资金运动来的,然后每一种资产,负债,所有者权益,收入,费用,利润都给他起个名字,也就是在会计上叫什么,这就叫会计科目,便于记账,最后用复式记账法就把这个资金的来龙去脉给记清楚了,可以这样理解吗老师
老师,请教个问题,我们这公司注册资金100万3个股东,其中A占40万B占40万,C占20万,现在C要把股权平均分给A和B,公司没有注册资本,股权也是0转让,但是我们这的专管员要求按实收资本叫印花税,这个股权转让价款呢,是填0么,这样是不是就没有任何税了?还有个问题,专管员要求公司提供租赁协议及付款的证明,但是付款就是股东个人把钱打给了房东那边个人,这样没走公户可以吗,怎么处理?我问那个专管员没走公户,就是个人对个人支付的行不行,他竟然问我你觉得呢?这个怎么处理? 还有这个表中的上期末净资产就是资产负债表的所有者权益对吗?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
刘老师,我今天上午请教过您关于内外账的问题。我现在把数据整理出来建期初内账发现资产负债表不平衡。资产<负债+所有者权益,而且少三百多万,这个我该怎么处理。我可以理解成老板购这个公司的股份亏的钱吗
老师你好,我现在接了一个公司的内账,这个公司是2022年6月份办理的营业执照,前半年没有任何票据,更没有建账,我现在要求从2023年2月1日开始重新建账,我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了,包括实收资本,现在问题是:我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平,请问应该怎样做?资产少30万,请问这个30万计入到什么科目比较合适?后期应该怎样调整?
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
这个金额太大了,都不敢给他说。哎,也不知道他们怎么谈的
还有个问题,老师。就是老板以自然人的形式购的公司股权,比如用两千万购的,股东之间的转让金额我需要做账吗,老板先付了一部分800万,承诺一年内支付尾款用于新公司的建设
你好 先去问下 ;然后我们在考虑怎么处理。 因为内账的话 你还得考虑把所有科目都盘点后 做期初数据。 一般内账的话 一开始建账不平衡 经常这样的; 因为有可能你盘点的数据不准确的
好的,谢谢老师。我才接手三天,刚把他们前面的账理出来,下周去实际盘点后再看
老师,我后面问那个金额我需要入账吗,如果入账我该怎么做呢
你好先慢慢盘点数据 ; 不要着急 ; 这个 数据 要影响后期的 报表和利润处理的 ; 需要入账的 的
嗯,好的。那这笔数据我该怎么入账呢,老师
你好 需要的 因为股东会变化 ; 这个钱会先转给公司 然后公司转给转让方股东吗? 你现在就是做这个公司的转让股权分录嘛
公司现在作价是3000万,老板购了这个公司60%的股权,相当于老板要付1800万才能拥有这部分股权,注册资本是1000万。股权转让协议上,已支付了800万,余款承诺在一年内支付,且这笔款用于公司的筹建。我就不知道这笔钱该怎么做会计处理了
你好 你现在做这个公司的; 那转让款 到时是 先转给公司 还是直接算你老板欠对方转让方股东的钱 ; 因为 还得判断你公司要怎么做账的
协议上没有明确说明是先转给公司还是算欠的转让方股东的钱。只是前期转的款没进公司账户,应该是单独转给前股东的。但又在协议上约定后期的钱用于公司筹建,我的理解这钱又应该进公司账
可能我也没有把情况了解清楚,我下周问清楚了再向老师请教可以吗,感谢老师的耐心答疑
你好 ; 可以的; 那你先问问 ;既然是 剩下的钱 给筹建 。那你这个 既然是买股权的话 应该要 支付给转让股东的; 不会给公司的;
就是啊,所以没怎么搞明白,就不知道如何做账了
是的,先问下老板多,这个不着急,问清楚了做账,免得后面还调整麻烦