同学你好,会计说的有道理,这是按税负率来扣税点的。
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
我们是建筑公司,我们之前收到项目经理的发票不管进项多少,都退给项目经理,销项按照12个点收,我算了一下,其实我们收项目经理的税负比较低,现在财务制度整改,我们请的会计说增值税的税负要扣3个点,企业所得税要扣2个点,这还不包括附加税和水利基金,我们老板让我跟着会计走,税负高这么多,我要怎么做,项目经理的进项都全部提供来了,实际总的税加起来也只有3.5%.我要是按照会计的意思,用的税负加起来有5点多?我很纠结,希望老师给点意见
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
已勾选确认的发票,怎么重新勾选
老师,您好!公积金的缴费基数一定要是本月实发工资吗?公积金24年1月断缴了,账号是正常状态,现在想重新购买,可以直接从当月购买吗?以前在别的公司上班,现在想转到新公司,怎么添加新成员,需要怎么操作?
老师,企业注销,账上还有辆20万的车,怎么处理比较合适?
老师好,怎么判断公司的业务属不属于研发?享受研发费用加计扣除的话,日常都需要准备、留存什么资料备查?
请问一下,我们签订的办公室租赁合同不去房管局备案可以吗
高老师在吗?请问申报每月通常是在15日结束,但划款可以过征期划吗?
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,还有一个问题,4月份用公司贷款50万,分36期还,这笔我要怎么做?5月首次还款33058 33,这笔借款又该怎么做呢?
一般纳税人应纳所得额超过100万,税率是怎么计算的呀,好像是按25%再减半征收吧
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
但是他进项都提供来了,都已经抵扣了,怎么办呢
同学你好,提供进项是对的,抵扣也是对的,税负率就是按抵扣进项后来算得。
那项目经理肯定要讲了,专票这么难弄,你还让我弄专票,弄来了还有一部分不能抵扣,你可以根据税负率倒推呀,
同学你好,如果没有专票抵扣的话,税点就是开出来的销售发票的税率了。
他说你既然税负收这么高,我可以少开点专票啊
他说你浪费了他的票额
同学你好,这样的话,可以协商解决处理。