你好,可以参考这个的。
老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,这个关于税就是像有一个我们没有结转吗,那到时候看不出来。有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 像印花税一样查这个科目应交印花税,一查就能查到交了多少,那增值税它就没有结转,一拉的话一下子看不出来交了多少税,有什么方法吗
老师我申报附加税是提示我第一行有减免数据,不能为0,是什么意思,下图是我申报附加税的提示画面,和申报的增值税数据
应交增值税税多栏账的提现是什么样的?能不能发个图给我看一下,就最好是一年的有数据的
老师,我们这个月销项发票多了。是不是下个月就得交本月的增值税。如果下个月红冲一些销项,能不能把交了的增值税退给我。。。
老师能不能帮我看一下,专管员发了截图图一,因为二季度我们填报的有不开票金额,专管员的意思是申报表计算的税额有时候会出现误差,让核实一下,有没有补交的,我就想问下这个申报表计算的增值税和附加税是否有误。
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
年末会有余额吗
我这样对不对啊
可以的 有余额可以的
我这样做对吗
有个老师说我都是错
可以的 如果想要没有余额,你可以年末一次结转过去不就行了?
我已经做了年结了这里是
为什么还有余额,而且这个余额还是他们全年的累计额
你没有做年结 你看下你的进项哪有个正数的。
年结我做了一个
一整年的都做了
少了哪个
2五行的合计不对 你看合计起来应不该是不是零。
25行不是 0 26行本年累计是0
这个本期合计是十二月份的吧。
对,最后余额都是零的是正确的。
本期合计就是 12月份的+全年结转的数了。
因为全年只结转了一次,没有每个月去结转
那就是正确的可以啦。
可是另外的老师说我这个错误
我现在也不知道该怎么好了
你好,具体的哪里有错误?
他说后面那些负数的都是错误
还有说本期合计不应该有余额
负数是正确的,因为它只有贷方 发生在借方的只能用负数 这个没有问题。
他还说 是需要看期末余额,而不是看累计发生额啊
那我本期合计余额不是0 .只有本年累计余额是0
末余额你们没有余额,你看下最后一行按年来结转的话,看年末的余额就行。你平时没有结转,肯定得有余额。