您好,看您往来做账规矩,是否方便操作取数
老师,请问在实际工作的时候,关于往来供应商的应收、应付或者预收、预付的余额在做账的时候可以直接看到吗?还是从哪里可以查到?另外就是为什么我再科目余额表中看到不到委托加工物资和交易性金融资产科目呢?如果涉及到收回委托加工物资或者卖交易性金融资产,我想要看之前做账时候的金额,这个怎么查询呢?
老师查询前五名采购客户,我是直接在账里查询应付账款科目的往来就可以吧,导出明细排序就可以吧,按照应付账款查询准确吗,还考虑的暂估啥的吗
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
老师,现查到去年我们员工从供应商那里拿货直接送到客户那边,但都没有做进出库记录,财务也没有账。现在负责这块的人已经离职,客户还在查询这笔款有没有付给我们,供应商拿着当时的销货单催我们付款,请问我现在可以按照他提供给的销货单入到系统吗?该单的日期是去年10月份
2025年9月4日入职,周末双休,本月工资如何计算
物流公司卖二手车在哪里申报增值税,报表填那一栏
小规模一年开票200万可以吗
老师问下个体工商户在哪里申报各项税种?另外个体工商户的增值税没开发票,报税时做无票收入是吗?个体工商户增值税税率是按1%计提记账吗?
公司要注销,对于应收账款债权转让给股东,怎么做分录
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
我取的是应付目余额表 往来客户的贷方数 这样对吧
您好,是的,是包含暂估部分
我这样取就包含暂估了吧 正常也应该包含 暂估?
您好,是的,您的理解非常正确,收到发票的分录您如何处理?
借采购入库 税金 贷应付账款
您好,收到发票分录。那您暂估如何处理?
暂估是冲的之前的原材料
都是这样做的老师
您好,方便发下冲的分录?
我要是筛选全年的采购供应商前5名,我是选应付账款的贷方发生数,还是余额的贷方数啊
以前的暂估是红色的那比分录
到票给它冲了
您好,那您的操作没问题
您好,贷方发生额的
好的,老师那要是应收账款前5呢?也是发生额?
您好,是的,交易额看发生额