你好,这个要用其他应付款的

老师 总分公司之间,前期分公司成立所有的用款都是总公司拨的 挂在其他应付款,每次分公司结算完业务款给总公司还款,就这么一直还,到后期款还完了,但是分公司到的结算款还得给总公司打过去,那还用其他应付款吗?款还完了贷方都没余额了
老师,总分公司之间,前期分公司成立所有的用款都是总公司拨的 挂在其他应付款,每次分公司结算完业务款给总公司还款,就这么一直还,到后期款还完了,但是分公司到的结算款还得给总公司打过去,那还用其他应付款吗?款还完了贷方都没余额了
之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
老师,就是我们分公司还没得钱进账,然后员工产生费用开分公司发票,然后拿回来总公司付款,这个可以入总公司费用不呀,因为后期年终汇算清缴时候总分公司合并申报。总公司支付这笔报销款合理吗,还是总公司付款了,挂其他应收款分公司,分公司有钱了还给总公司,冲其他应收款。
你好老师,我们是分公司,总公司分摊到我们这边的税款,总部给拨付了往来款用来支付这部分税款,但是这笔拨款我们分公司一直挂到其他应付款下面了,我们分公司可以自行调账,将这笔其他应付款抵消吗?
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?