您好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 其他应付款40

一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?
按照60元的技术去做收入
按照60元的基数去做收入
您这个流程是不是没有完全呢?
还差什么流程呢?
销售100—a—b98,那b是不是要把60—a
是的,有这个流程,B付60给A,这个流程的分录是不是: 借:银行存款60 贷:主营业务收入 应交税费, 然后收到消费者100,分录该怎么做?98记入其他应付款—B?那剩下2元怎么处理?
借:银行存款100 贷:其他应收款98 借:其他应收款98 贷:银行存款98 借:其他应收款2 贷:销售费用2
借:银行存款100 贷:其他应收款100 借:其他应收款98 贷:银行存款98 借:其他应收款2 贷:销售费用2
老师,应该是其他应付款吧?我上面B付60给A的分录做对了吗?
2元是A帮B代收货款收取的管理费,为什么要把它记入销售费用的贷方?
您好,是对的,谢谢您的礼貌和尊重
2元是管理费,但不能有管理费管理2字就入管理费啊
还是不太明白。是不是把这2元记入其他业务收入或营业外收入更贴切一点?毕竟它是代收货款产生的一项收入呀
您好,这个不建议的
不符合其他业务收入的概念