同学你好,不必须按原来的科目及明细科目导入数据,但是如果不按原来的科目及明细科目导入数据的话,需要做出说明。
刚接手一家公司的账套,原会计设置的科目必须按原来的科目及明细科目导入数据吗?
老师请问下,我们公司有很多项目的,要经常导一个项目的明细账和总账,设置会计科目的时候按哪种来设置好?我们用的是金蝶
企业研发费用忘了按项目设置辅助账了,现在想导出辅助明细账才想起来忘了设置,我直接在研发支出科目下下设了资本化二级科目,又在下面设置了三级科目按各个项目名称来归集成本了,也能看各项目的成本 有要求必须设置辅助账吗,我需要改一下吗?
老师,刚刚接手的转让过来的公司,之前的账目明细很多,以后也没有关联了,上面应收应付两头挂账,我建账还是必须按照接过来的账建明细科目吗?
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
原来账面上有个其他应收款200万元,由于更换了好几个会计,明细科目也不清楚,目前又更换了股东,我想把这笔余额转平可以吗?
同学你好,可以转平的。
怎么转呢?
同学你好,建议直接转入利润分配-未分配利润。
那不是会增加200万元的利润,会交企业所得税吗?
同学你好,其他应收款减少200万元,是减少利润,不是增加利润。
利润亏损这么大会不会引起税务的注意呀
同学你好,这确实会引起税务注意的。