你好!按规定必须是一致的,否则存在风险的。

老师,作为购买方已经抵扣开具红字信息表的情况,信息表中填写产品的税收编码和实际原票开具产品对应税收编码不一致有没有关系,因为原发票是对方销售方开具,我这边并不清楚税收编码
老师,购买方已经抵扣申请开具红字信息表的,信息表中填写产品的税收编码和实际原票开具产品对应税收编码不一致有没有影响,税务局对这块有没有硬性要求?
老师,你好咨询一个问题,我方是销售方销售成品油,开给对方的发票对方已抵扣,,对方开了红字信息表我方导入时提示税收分类编码不可用,购买方没有成品油的经营范围
老师,我方是销售方,销售成品油,对方已拆扣,对方开的红字信息表我方导入时,提示税收分类编码不可用,购买方没有成品油的经营范围,这种该怎么做啊?
老师,对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票,5.10号业务终止了,5.11号我方开出了红字信息表?正常情况下,对方抵扣了,是对方开具红字信息表对吗?我方当时开具了红字信息表(我们以为只要我方能开具出红字信息表,对方就没有抵扣)实际对方已经抵扣了, 问,如果对方抵扣了,我方又开具出红字信息表,这样的情况下正数发票三联(第一次开具的)和红字信息表,和销项负数三联,这些是给对方会计还是给我
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
谢谢啦,我也是觉得不一致估计过不了税务局那关,毕竟现在信息表都是连接税务局系统的
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢