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老师,就是我们可能会接到一个外帐,但是前面那个外账会计,他好像所有的账户记账凭证都是没有的,然后他那个报税纯粹就是看心情报的,就是抵扣进项进来,然后他就当月全部都给他抵扣掉了的,但是我们实际上我看了一下他银行的收入。收进来了,有可能当月没开出去的票是有的,然后原来那个之前的会计跟我们说,他说他的应就是应收账款余额也是为零的,那这种账,如果接过来的话,后期要怎么怎么起步呢。

2021-08-22 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-22 16:32

同学您好,那最好是根据现在实际的盘点数据作为期初余额

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同学您好,那最好是根据现在实际的盘点数据作为期初余额
2021-08-22
您好,进口的发票是国外的形式发票的,您进口手续还没有办好吗,已经交流进口增值税的话,应该就只是运输过来给您了,您计借库存商品应交税费-待认证进项税贷应付账款(国外供应商的货款)银行存款(税金),以后您的增值税比对成功了,借应交税费-应交增值税(进项税额)贷应交税费-待认证进项税
2019-09-05
 你好 你实际是补做18年5月的无票收入。 那么你应该是要走以前年度损益调整来做账的。不能直接在2020年补做收入处理的。  还得缴纳滞纳金和增值税的 
2020-12-15
你哈,学员, 应付账款,没有发票,按照暂估做账 应收账款按照坏账处理 工资建议正常申报缴纳
2023-09-19
科目余额表在应收的借方,你收回来钱 借银行或是现金 贷应收账款
2021-01-22
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