对的,因为你销售的是免税,不可以抵扣。
老师 农业生产者销售自产农产品免征增值税,对方购进的进项还能抵扣吗?是不是按照图片进行抵扣?
老师,业务8的进账不能抵扣,是因为销售方是免税的不能开具专票,所以购买方才不能抵扣进项吗?
劳务公司是一般纳税人开的3个点的专票包清工的,销售方进账不可以抵扣,那收票方能进行抵扣吗
农产品发票的进项税额抵扣要求,是只有对方开具农产品免税发票我们才可以抵扣,如果开具的发票有税额是不是不能抵扣呢
我方是购买方,现销售方因税务原因,税务局要求之前开具的发票不能抵扣,我方进项转出会计分录应该怎么做
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师麻烦问下,没有合同,只有发票,还需要纳印花税吗
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商(两个都是独立法人,且法人不同)制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
高薪技术企业研发费用加计扣除报企业所得税时如何做账务处理?
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商,制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
好的,清楚了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快。