你好,你发的这个数据11995.94是你们老板叫你开出去的发票的数据?
请问一下老师,这个6822.77是怎么算出来的,别人写的,为什么最后告诉我开3189.73呢?没弄明白她怎么算的,税率13%,
我们开了一张13点的发票,加税合计一共49193,老板说对方打款过来我们扣15点,这是什么意思。扣除的15个点具体金额是多少,怎么算,最后把多余的钱退回去,又是怎么算
老师,请问一下这个开票合理吗?还有就是15%的税率是怎么算出来的吖?能分开说说什么各多少的税率嘛?老板列出来的。我不太明白这意思!
请问一下房地产代理公司的成本,一般都有什么吖?比如说我们代理的,实际是赚的钱不是很多的 那意思就是谁给多少佣金,假如说房子卖出去100万,佣金20万,那么就是80万成本需要谁给钱的人开成本发票过来? 这个说不清楚啊, 你们我们佣金20万,开票出去的不是佣金嘛
老师,价外税,这个月多交,下个月少交什么意思啊?每个月增值税不是销账减去进项得出来缴纳的吗?干嘛对方这么跟我说?因为我催他们开进项票进来,我没有进项票就会多缴税,我就不给客户开销项票出去了,说没有发票了
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
从你的数据来看15%是老板是收客户的税点或者是利润点!把你的收入加上15%就是你们要收的收入 !
我看你单子上面有一个9%你们应该开9%专票。老板收客户的15%税点!
是的,开票11995.94 开票税率9% 但是15%是我们收的税点?我们不是还要算上企业所得税 2.5% 附加税税12% 嘛?。
老板问我他这样填这样开合理嘛?我也不知道怎么说耶
你要计算你开11995.94 开票税率9%税金是938.81+(938.81*12%附加税)+(10431.25*2.5%所得税)一共税金是1311.46,你拿这个数给你们老板看,和他手15%金额1564.69是赚了的!至于多开的就看老板要不要多收对方的!
这个应该是很清晰了!
老师,11995.94 价税合计的,税金应该是990.49吧?还是938.81怎么得的吖
你好!税金是不含税收入计算所以10431.25*9%=938.81以上回答希望能帮到你祝你生活愉快!