收不回来的,可以的。

如果计提坏账准备中包含有其他应收款和应收账款,在填列资产负债表时是单纯只要应收账款减去坏账准备,还是说应收减去应收账款的坏账准备,其他应收款减去其他应收款的坏账准备呢?
老师好,20年做的坏账: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:其他应收款 现在21年又收到款了,该怎么做账呢? 借:其他应收款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:其他应收款
老师,工程行业,应收账款是负数,应付账款,其他应付,坏账准备分录怎样做?
老师,其他应付是负数,可以做坏账准备?
老师,工程行业,应收(正数)应付(正数)应付(负数)其他应收(正数)其他应收(负数)其他应付(正数)其他应付(负数),哪种要计提坏账准备?
老师,我们办公楼顶的遮阳伞计入哪个会计科目的二级明细
老师,我们办公楼外园区的脚地灯计入哪个会计科目的二级明细?
老师,以前的会计没有计提附加税 只有缴纳的记录 补计提分录怎么做呢?
老师,楼是自己公司建的,自己在里面办公的装修办公室费用,开的工程发票,没有单独开采购家具的票,咋入账呢
老师,小企业会计准则,涉及以前年度差错更正的,不能用以前年度损益调整科目吗?之前是有纳税调增过的。好像是股权转让个税问题。
老师,申报社保时请确定完成增减员和工资调整,工资调整我这边要在电子税务操作吗?还是直接点提交
请问老师,我公司是主营运输业的,租了别人的车,但是他家只能开运输类的发票,可以么
老师我们销售货物委托第三方物流运输,我们单独给客户开运输费发票,合同签订的是一项运输费用,发票开具时要把所有发货的车辆号,备注上吗
公司副经理离职,他本人11-12月全额承担社保,做工资的话怎么做呢,显示负数可以吗,负数就是本月扣的全额社单位部分和个人部分
找郭老师,你好,25年6月我让供应商把以前没开的发票开回来,发票里面有工服很多,可能积累的,按理是做进项时,就出管理费用-劳保,但是我直接入库了,怎么补救?
其他应付是正数呢?可以做坏账准备?
你好不可以的,应该做营业外收入里面。
借营业外收入,贷其他应付,对吗?
借其他应付款贷营业外收入
其他应付款正数,坏账准备分录,借其他应付贷坏账准备,对吗?
其他应付款负数余额是做坏账借营业外支出贷其他应付款。
不能用坏账准备?
不能用科目?
哦,你们是企业会计准则做账吗?如果是小企业的话,没有坏账准备这个科目。
营业外支出-坏账准备
业外支出-坏账损失
可以这么做的,可以的。
在吗?老师
借其他应付账款贷营业外收入?
你好,这个是不支付转营业外收入的可以的。
不再支付
营业外收入可以的分录可以的,没有问题。
如果N 年以后有发生的话,怎么调回来呢?是把分录做反吗?借:营业外收入,贷:其他应付,可以吗?
N年以后知道的收不回来的,做到今年做这个分录可以的,做坏账就可以直接做坏账,不需要考虑其他的。
老师,如果本年做了借:营业外收入,贷:其他应付,N年以后可以收回这笔钱的话,分录怎样做呢?
老师,如果本年做了借\':其他应付贷:营业外收入,N年以后可以收回这笔钱的话,分录怎样做呢?
借其他应付款贷营业外收入 借银行 贷其他应付款 第二个是你们支付的吧 不是收到