你好 只能红冲跨越的红冲。

老师,我想问下3月份的冲红了一张发票,上个月发现冲红的销售方错误又冲红了一张,那之前冲红的可以作废吗
请问老师,我们3月份开出去一张普票,现在8月,我们是可以红冲还是可以作废?
#提问#老师好,2021年12月开了一张增值税普通发票,现在可以作废吗?还是红冲
五月份开的专用发票,开错需要红冲,但是有作废字样,可以直接作废吗?现在是8月。还是必须红冲?
老师,请问下去年12月份开的普票现在要作废重开,跨年了可以红冲吗?
老师您好,我想问一下,之前计提的,这个月发票没全到,可以先红冲冲一部分吗
老师,2023年的进的一批材料建厂房用的,厂房是租的,现在2026年1年勾选的,这分录怎么做
小微企业注销,清算损益按5%还是25%缴企业所得税
老师,我公司是一个一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,有一个固定资产的情况是这样的,公司是购入的时候是一个二手车没有抵扣过进项税,但是那个时候公司是一般纳税人,现在将他卖的时候可否享受?按照减免政策3%减按2%计算缴纳增值税了?
我们是物业公司小规模纳税人 26年开始预收当期就要缴纳增值税不能分期计提了 那我可以把预收账款的余额直接转成收入计提增值税 然后预收的物业费直接计入主营业务收入 不在分期计提收入不管增值税还是利润表确认收入都按预收的记账可以不?这样也省事不用计算每月分摊的收入了
老师,个税汇算清缴时,提示需补税34元,边上有可享受免申报,点完后就说不用补税了,想问下,多少金额以内可以享受名申报不用补税
高速路通行费普票哪些可以抵扣?
上月个税申报数错误申报多了,实际发工资是正确的,汇算清缴时能找回来吗
老师您好,请问电子税务局导出抵扣明细只能导最近一年吗?
老师早上好!我们公司卖一批货,对方是一个小型超市,我们送了一批3000块钱的货。对方扣了1000块钱的场地费,他不要我们的发票,也不给我们开费用发票。回款是汇到我们老板私户上的,这个我该怎么做账
那我们红冲的话,3月开的原发票需要全部联次从客户手里收回么?
你好,对的是的,是这么做的。
可是原发票我们和对方客户全都入账了啊?怎么收回呢?
要留一个复印件来做账的,普通发票必须收回去的。
老师,没有明白你的意思。3月份。我们开了一个金额2万的普通发票给客户。双方都已经入账装订凭证了。现在需要红冲其中5000的金额。我们是否只需要开具一个5000的红字发票给到客户入账就行?那2万的原件我们应该不用收回吧?主要2万的原件双方都已经入账,也没办法拿回来了啊。
不可以 普票没法部分红冲的