你好,购买商品货原材料对方开过来的票,可以税前扣除
小规模纳税人购进原材料时,应按照取得的增值税专用发票上注明的增值税税额计入所购原材料的成本。这句话对吗,,老师
小规模纳税人提供成本票就是购买商品货原材料对方开过来的票吗?这个成本票是影响企业所得税吗?
老师你好!本企业为一般纳税人,供应商是小规模纳税人,原来供货开专用发票,2022年小规模纳税人4月份开始,对方要给我们开普票,为了不交增值税,问我们企业可以不,本企业怎么考虑这个问题对我们企业有利
小规模纳税人收到增值税专用发票对增值税的增减变化没有影响,但会对企业的采购成本有一定的影响,也就是会增加企业的采购成本。企业销售开普票和专票税率不是一样的吗,为什么收到专票比收到普票会增加成本呢
老师,你们是小规模纳税人,没有开过销项发票,收了很多普票,这个除了成本增加,税务方面有影响吗
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
不是很懂,什么税前扣除呢?
税前扣除主要指所得税税前扣除项目,包括企业所得税、个人所得税税前可以扣除的项目
意思是小规模的成本票月末结转成本后就可以在交企业所得税前税前扣除吗?
你好,对的,你的理解是对的
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