你好,经营思维得税率的,但是如果你的收入年累计不到六万的话,按照劳务报酬缴纳了,次年汇算清缴的时候可以全额申请退回来的。
你好!我是建筑劳务分包者,请问一下我在税务局开了劳务票已交个人所得税,那公司还要不要交个人所得税吗
老师你好,我公司是房开企业,有一些工程是个人来干的,结算工钱时需要他去税局代开发票,那公司是按经营所得还是劳务费给他结算呢?
老师,去税务局开建筑工程服务的票来经营所得好,还是开劳务所得好,还有就是个人去开的票他还要不要交增值税等等那些税
个人去税务局代开了建筑服务发票,已按经营所得缴纳了个人所得税,请问公司还需要代扣代缴个人所得税吗,如果需要交是按劳务报酬还是什么呢?
老师,我们要求个人施工队去邮局代开建筑服务.装修费发票,那是按照经营所得开还是劳务费开呢?
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
2.20x4年3月1日,乙公司通过换股合并取得了B公司70%的控股权。乙公司共计发行股票(债券)1500万股,每股面值1元,合并日市场价格为每股2.5元。同时,乙公司以银行存款支付发行过程中产生的佣金、手续费等10万元,支付与合并直接相关的费用5万元。合并日,B公司净资产账面价值为2500万元,其中,股本1500万元,资本公积500万元,盈余公积和未分配利润分别为400万元和100万元。合并日B公司可辨认净资产公允价值为3000万元◇其中增值额500万元为固定资产的评估增值。假定此项企业合并之前,乙、B两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制乙公司合并B公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制乙公司合并B公司的会计分录;(3)假定该合并为非同一控制下企业合并,计算合并报表中确认的商誉金额。
需要交增值税和附加税。
他去开这个票相当于他是包工头,他去的是一张10万元的
建筑劳务按生产经营缴纳 不是自己选择
意思他个人是按照经营所得,并且要增值税和附加税吗?我们公司是不是也还要缴纳增值税和其他的
你好是的 购买方不交
可是我们公司也交了呀,咋个会没有交,我看去税务局代开的那个他交了增值税那些,我们公司开出去给我们钱的政府的发票我们也交了呀,是同一个项目
你好,你的收入肯定得教,我是针对个人,个人给你开发票,这个业务你们是购买方,你们单位不用交。
懂了谢谢
不用客气,工作愉快。