同学你好 按照实际收入金额开发票

现在我是遇到,这个电费是我们公司帮建筑公司垫付的,发票抬头开给我们的,我们银行代扣,他们再把钱打给我们,我们再开增值税发票给他们,这样我开进来的电费发票不进抵扣,那我开出去的销项发票需要怎么处理
老师,请问我们是施工单位,水电费甲供(甲方付完就我们的工程款),上月工程款1006万,甲方让我们开1006万的发票给他,付我们1004工程款,两万是他扣的水电费,他口我们水电费不是应该他开票给我们吗,怎么变成了我们开票给他们了
我是物业公司,除了开物业发票,有的单位也叫我们开水、电费发票,水、电费是代交,收水、电费做其他应付款,水、电公司统一开票给我们,现在商户要我们开专票,那我们不是要多交水、电费专票的税?这种情况怎么处理?
我是房地产开发企业,施工单位的水电费是我们先付给电业局,他们开发票给我们,我们收到发票计入了开发间接费,进项税抵扣了,但是总包合同约定水电费属于总包单位,最后工程款中扣除,我想问,到时候总包单位给我们开工程发票是按扣除掉电费以后的金额开还是没有扣除电费的总包金额给我们开发票?
我们有物业管理的经营范围,因为我们没有管理经验,所以把物业部分又外包给了专业的物业公司(固定支付他们一定的费用),我们收取物业费,他们收取水电费。现客户把水费打到我们账上,我们能开水费发票吗?(后期我们把款再转给物业公司,物业公司给我们开水费发票)
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?