你的总的收入会不会小于成本,这样的话税务局会找你们的。
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
您好,普票和专票怎么换算?
两间都是同一个法人,现在有新规同一个法人的两家公司公对公相互转钱可以不开票吗?
老师半路建账,没有以前数据,只有往来账怎么来建账可以给一个思路吗
税负率啥意思,请老师举例具体解释一下
老师居民企业之间分红需要什么手续
公司是餐饮服务公司承包饭堂的但是只提供人工不用提供食材这些,可以开具“人力资源服务*劳务费”或者“餐饮服务*餐饮服务费”吗
请问在个人所得税app上怎么申报以前年度的个人所得税
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
累计的收入大于成本,就是当月的收入成本不匹配了,上个月收入多,进项票没来,都这个月来了,这个月又没有太多收入,导致成本比收入还多,上个月多交了增值税,这个月又没税了,这样可以吗?
不是按月申报财务报表的情况下可以的。
那这个月收入少,成本多,是不是就形成留抵了?
不是留底的,你的利润当月虚减
我说的是增值税,这个月成本多,进项税不就多了吗?不是形成留抵吗?我想的不对吗?
增值税和收入什么关系
你做你的收入,你抵扣的,用你的其他的进项来抵扣就是了,你勾选的时候,你需要抵扣多少,选择多少,不是根据你的成本来选择抵扣的发票。
您的意思是说,我这个月收入少,我就别勾太多进项是吗?那我不勾选进项税,那我收到的成本票还记账吗?
借主营业务成本,应交税费、待认证贷、银行存款。
要是这样记还是把成本记上了,这个月就亏损了,成本大于了收入,形成了当月亏损,收入成本当月不匹配,累计的匹配,这样可以吗?
可以这么做的,可以的。
那我把进项税也全部勾选了,形成留抵可以吗?以往也是当月的进项当月就勾选了,要不放在待认证里,下次还得把待认证转出来,我不明白这样做是为什么?
一般纳税人增值税,税务局那边考核你的税负,如果你的税负达不到的话,容易预警,有风险。
建议你每个月多多少少的交一点增值税。
我们之前每个月都有税,就这一个月没税不行吗?鉴证咨询服务增值税的税负是多少啊?
你好 是的 增值税税负2%的
如果我们这个月按留抵操作的话,也是超过您说的比例的,是不是就可以按留抵操作了?
你好 是的 可以这么做的
也就是说增值税的税负也是看累计的,偶尔一个月没税是允许的,对吗?
看季度 一般是这个的