你好! 借:银行存款 贷:预收账款

老师,之前收到得预收款租金,我做账是 借:银行存款 10000 贷:预收账款-房租费 10000 现在我要退还房租,做账的话应该怎么做 借:预收账款10000 贷:银行存款10000 还是 借:预收账款 -10000 贷:银行存款 10000 以上那个做的对呢
小规模纳税人出租不动产收到的租金,会计分录: 借:银行存款 贷:预收账款 季度申报时的分录: 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税 ,这么处理对么?
老师,我公司租赁了一个办公地,刚交了租金和押金。分录这样写对不对? 借:预付账款 贷:银行存款 借:其他应收款—押金 贷:银行存款 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租
老师,企业预收第四季度出租设备的租金150000元,款项已存入银行。做分录:借:银行存款 贷:预收账款还是其他应付款呢?
老师,单位预付三个月房租及押金,这样做分录可以吗?借:预付账款-房租费 其他应收款-季华 贷:银行存款 然后再每月摊销房租
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
老师,预收账款这个科目是企业销售商品和提供劳务才能用吧?
我的意思是,是不是企业主营业务的预售款才能用预账款科目,不是企业主营业务的预售款,不能用预收账款科目?
是的,企业正常业务往来都是可以使用预收账款科目的
老师,那么上面的业务不是企业的主营业务,那么收到预收款可以用预收账款科目吗?
可以的,是单位正常业务往来可以用预收账款科目的(因为出租设备,也是企业的一项经营业务,提前收款可以记入预收账款科目的)
老师,那么企业预付第四季度的房租,是借:其他应收款 贷:银行存款还是借:预付账款呢?
应该记入预付账款科目
那用,其他应收款可以吗?
实践中,也是可以的。
老师,预付房租要做期末账项调整,那么做摊销调整分录的记账凭证后面要付什么原始凭证吗?
可以做个摊销表做为附件
老师,那如果是从银行借款,需要支付的利息费用摊销时,后面该附什么附件?
也可以做个摊销表做为记账依据的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢