同学你好 进项需要4347.33 税负率=当期应交增值税/当期不含税销售收入,销项税额=45486/(1%2B13%)*13%=5232.90, 不含税销售额=45486/1.13=10253.10 设需要的进项税额R, 有(5232.90-R)/40253.10=2.2%,解R=4347.33
老师您好,知道开票金额含税价100元,税率13%.税负1%,怎么算需要多少进项票含税价。
含税销售价45486元,税率13,进项要多少?税负2.2左右
销项发票含税132812元,税率13%,税负率0.7,应该取得多少含税进项发票
请问销项税含税100万,税率13%,税负1.2,需要取多少进项税票
100元+13元进项,共113元。售价150元+19.5销项。共169.5元。税负率是多少
2.某数控设备购建于2019年12月30日,账面原值为150万元,经调查分析得到以下有关资料:1)2019-2023年该类设备的定基价格指数分别为105%、110%、108%、115%、110%。2)该设备的数控系统损坏,估计修复费用为15万元。3)该设备的经济使用寿命为15年。现评估该设备2023年12月30日的市场价值。
老师个体户核定征收分几种计算呢
餐饮企业申报增值税收入是否可以扣除平台抽成后的收入?
老师,发票开的是会议费凭证后边应该附什么完整资料?还有机票发票备注栏应该备注那些信息?
老师,我想问下出口企业,当月出口货物,但我们企业其实有很多进项没有抵扣的,都是每个月按税负率进行进项抵扣的,那申请退税的时候,要把进项全部认证完毕吗
你好,出口企业,深圳地区首次退税的话,税局会到实地核查吗,我们是生产型企业,但设备出口不走大陆公司走的是香港的,但我们买给客户配件又走大陆公司的,发票和合同都是香港公司的抬头,这样税局核查会有问题吗
老师:个体户电子税务局,在哪里申请自然人电子税务局密码
老师,计提所得税费用的时候是当月提还是下月提。
申报企业所得税,填利润总额本年度累计的时候出现这样的,请问怎么处理
老师您好,2011年到2014年期间,我挂靠别人的公司A做生意,就像是贸易一样的,从别的公司拿货,然后通过A公司卖出去,赚个差价,増值税开票交税都合规,然后赚的差价有200多万,从公司账户转出到个人私户,我非公司股东,现在税所在查那个公司的账,我这边要不要补交税,以什么名义交
这个月要开除销售票,材料票下个月初回来可以抵扣吗
这个月有足够的进项税额抵税吗?
材料票供应商那边是这个月开还是下个月开呢?
下个月才可以开
那材料票就只能在下个月供应商开出才能抵扣了
下个月开的,能抵扣这个月的税费吗
不可以的 未开具的发票,税务系统没有数据,是抵扣不了的
老师在吗,看看第一个问题,如果上次留底1000,要缴纳多少税费
本月开票销项税额=45486/1.13*13%=5232.90,留抵1000,则本月需交税5232.90-1000=4232.90元
错了吧!怎么可能?你想清楚
不是有叫按税负,算拿材料票吗
材料票下个月才开,所以材料费发票的进项税额这个月是不可以抵扣销售税额的哦