同学你好 进项需要4347.33 税负率=当期应交增值税/当期不含税销售收入,销项税额=45486/(1%2B13%)*13%=5232.90, 不含税销售额=45486/1.13=10253.10 设需要的进项税额R, 有(5232.90-R)/40253.10=2.2%,解R=4347.33

老师您好,知道开票金额含税价100元,税率13%.税负1%,怎么算需要多少进项票含税价。
含税销售价45486元,税率13,进项要多少?税负2.2左右
销项发票含税132812元,税率13%,税负率0.7,应该取得多少含税进项发票
请问销项税含税100万,税率13%,税负1.2,需要取多少进项税票
100元+13元进项,共113元。售价150元+19.5销项。共169.5元。税负率是多少
老师,员工工伤单位赔付的部分进营业外支出?
老师企业内部想算亏了多少发票,就是按内部的应收发票和应付发票差额按老板规定的点计提费用,这个怎么算才是正确的呢
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?实际工作中放到工资合并申报歌手贵,还是放到福利费,放到哪个科目更符合要求。
老师:公司今年度账是亏损的,还需要做凭证把本年利润转到利润分配科目中吗
新成立艺术类学校,就一个老师和老板,房子是自己的,这个怎么做费用类的账?
老师,我公司刚开始投入的投资款没做实收资本,做了其他应付,所以没缴印花税这个要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,老板娘说让我注意平时一些快递费用的充值,是否有重复?还有快递费,预存和发货的快递费,看是否有重复?我不太明白什么意思。这我该怎么注意?
个税税局返的申报收入跟光伏上网费用要记在营业外收入还是其他业务收入啊
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
这个月要开除销售票,材料票下个月初回来可以抵扣吗
这个月有足够的进项税额抵税吗?
材料票供应商那边是这个月开还是下个月开呢?
下个月才可以开
那材料票就只能在下个月供应商开出才能抵扣了
下个月开的,能抵扣这个月的税费吗
不可以的 未开具的发票,税务系统没有数据,是抵扣不了的
老师在吗,看看第一个问题,如果上次留底1000,要缴纳多少税费
本月开票销项税额=45486/1.13*13%=5232.90,留抵1000,则本月需交税5232.90-1000=4232.90元
错了吧!怎么可能?你想清楚
不是有叫按税负,算拿材料票吗
材料票下个月才开,所以材料费发票的进项税额这个月是不可以抵扣销售税额的哦