你好 有发票 不超过这个比例的不需要调增

如果我全年工资是10000,保险1000公积金500,这些都通过应付职工薪酬核算,那我福利费按工资薪金的14%扣除的话,是按应付职工薪酬总额乘以14%还是按应付职工薪酬里面的工资10000乘以14%?
老师比如应付职工薪酬福利费,他是准予扣除总工资14那我用纳税调增嘛
企业所得税纳税调整增加额中,职工福利费不超过工资薪金总额14%的准予扣除,这边的工资薪金是应付职工薪酬还是实际发的工资?
老师职工福利费扣除标准是工资薪金总额的14%。?还是应付职工薪酬的14%
福利费占工资的14%内可税前扣除,基数是按照科目 应付职工薪酬-工资,管理费用-职工薪酬-工资,还是其他科目?
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
老师我刚才弄错了就是从小摊位买的水果记入哪里比较好
你好 买来做什么用 单位主营是啥
快递公司,反正客人员工都吃了,我不到入哪里企业所得税税前能多扣一些
看下你的福利费超标了吗 超没超过工资的14%
老师这个我不太明白。您能举数字嘛
你已经做了福利费20 你单位所有的工资200 200*14% 只要福利费在这个比例以内都可以
老师那是服务费扣的多还是业务招待费扣的多啊
你的收入是多少?招待费按发生额的百分之六十,营业收入的千分之五,哪个需要按照哪个来抵扣?
老师您问的收入是发生业务招待费这个月的收入
不是本月的,是年累计的。
这里面算税前扣除比例都是年累计。
那我季报企业所得税时候,关于福利费这块咋算啊,年的总收入也不到呢
按总的工资的百分之十四抵扣所得税。不看收入,他看工资总额。
你已经做了福利费20 你单位所有的工资200 200*14% 只要福利费在这个比例以内都可以 2021-08-25 07:41
老师比如我这个月发生福利费20元,按工资总额14是看这个月的工资总额嘛?
是看年累计的,从一月份到这个月的。
嗷嗷,就是我这个月福利费200,1-8月工资5万,这200就能全额扣除,是这意思吗
对的是的,可以这么理解的。