你好,8月申报的时候个税系统税款所属期是7月,6月入职就是按2个月计算的扣除数

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我单位一员工6月份入职,8月份申报个税,当中有个5000的减除费用,为什么8月份申报6月份个税的时候,个税系统里累计减除费用是10000,为什么不是5000?
我们6月份新成立的公司,员工6月1号入职,本应该7月份发放工资8月份申报,专项附加扣除应该是一个月的,为什么我在个税申报系统填写人员信息入职时间6.1,专项附加就是是累积两个月的呢,这是正确的吗
有员工6月入职,个税系统8.1申报的6月份工资6200,为什么显示累积扣除的数字是10000,不应该只有5000吗
老师,2月新入职的员工个税扣除累计扣除费用只有5000吗,为什么不是10000
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
但是我这边做账的时候是6月工资是7月发放的,所以8月才开始申报,这样理解对的吗?
那如果这个人8.31号离职,他的最后一次个税申报应该是什么时候啊?
那我现在应该怎么办是更正7月申报表吗?7月就需要开始申报这个人的工资吗?
不对哦,6月工资7月发放7月申报,你是晚申报了,6月就好开始申报,8月离职,9月初申报最后一次
但是我现在是所有的员工都是按照6月工资7月发放,8月才申报的这个思路的,现在怎么办1月开始所有人都要更正
可以先找专管员确定一下,看能不能直接把2个月的做1个月申报了,现在也是累积薪金制度,没有影响的
这个不是应该按照账上8月做的是7月的账,发放的6月的工资,然后按照7月所属期发放的6月工资计算的啊
不是啊,一般企业都是7月发6月的工资,7月就会按照6月所属期申报,所属期是指你对应月份的工资,不是指实际收到
但是我做账的时候7月所属期是发放6月工资,计提7月工资,然后8月报税的时候不是应该是看实际7月账里发放的是几月工资,个税就报几月工资的吗
你好,7月发6月的工资,但是所属期还在6月啊,报税又不是月底报,月初的时候报的上个月的,归上个月所属期啊
如果公司是8月20才发放7月的工资,7月所属期的工资在8.15号都还没有发放,怎么申报啊?
可是工资都是在工资发放之前计算出来的啊,可以提前申报再发放啊
那我所有的员工的延迟一个月申报了,这样会不会有问题啊,我需不需要1月开始全部更正申报?
如果你一直就是延迟申报的我想影响也不大,就一直按照这样申报下去