你好,3月发生应收25,收回0.5*25=12.5,余12.5,然后包含2月的0.2,2月应收余额15/0.5*0.2=6 4月初的余额为12.5%2B6=18.5

老师好:小规模季报利润表要填三个月的收入总和但是我只填了三月份的本月金额的报表数据,有影响吗?这三个月加起来是负数不挣钱,现在怎么办,要撤回报表吗?已经过征税期了怎么办?
老师我是新手会计,刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套,可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入,只有一些成本,但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票,我这个怎么入账呢,现在都9月份了,小规模开出的这个专票,还需要认证吗,还是可以直接附在记账凭证后面做账呢?这个怎么处理呀?
老师你好,这题的做法不理解,特别是四月初的应收账款中,包含三月份销售收入的50%这个不理解本月销售,本月不是收回50%了吗?怎么还四月初怎么还要包含三月份的销售收入三月份的销售收入50%不是在三月份已经赎回了吗?怎么还要包含在四月份里面呢?
那个小规模纳税人 11月里我根据抖音平台的销售统计 确认了收入金额 ,其中有一点是平台的返佣收入 在11月里我已确认收入。但在12月里 这个收入又开了发票,不是就收入 重了这部份吗 ?那要怎么处理呢
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师你好!可以把这部分再给我讲解一下吗2月应收余额15/0.5*0.2=6
3月初的余额是19,包含1月4,也就是2月的余额是15,那么2月的发生额就是15/0.5=30,这30在3月收回30*0.3=9,3月末2月应收账款的余额30*0.2=6