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福利费的进项税,怎么分录?怎么结转?

2021-08-25 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-25 11:01

你好,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户7889 追问 2021-08-25 11:05

最开始购进是,借:应交税费—应交增值税—进项税。 最后转出是,贷:应交税费—应交增值税—进项税转出。 但是最后结转增值税的时候怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2021-08-25 11:08

借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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快账用户7889 追问 2021-08-25 11:12

那最开始购进的借:进项税额。这个科目不用把它抵消嘛?

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齐红老师 解答 2021-08-25 11:13

第二个分录不就抵消了吗。看我第二次发的那个第二个分录。

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快账用户7889 追问 2021-08-25 11:17

我知道,您第二个分录是把“进项税额转出”这个科目抵消了嘛。 我的意思是,在购进时借方不是有个“进项税额”这个科目嘛,这个“进项税额”科目不用抵消嘛?我有点不明白这个点。

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齐红老师 解答 2021-08-25 11:18

借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 2021-08-25 11:08

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齐红老师 解答 2021-08-25 11:18

这个分录没有抵消吗。

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快账用户7889 追问 2021-08-25 11:24

哦哦哦。刚刚看错了。那我明白了。谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-25 11:28

不用客气 工作愉快。

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你好,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-25
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
2021-12-09
学员朋友您好,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
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借管理费用,福利费贷进项转出
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你好,借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
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