学员朋友您好,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
#提问#请问福利费的进项转出分录怎么写?是借应交增值税进项转出,贷应交增值税进项吗?
老师好,我家一般纳税人,我把福利费的专票认证了,请问福利费的分录,和进项税额转出的分录该怎么做,谢谢
福利费中进项税转出的会计分录?
请问员工福利费进项税额转出怎么做分录
老师好,请问福利费进项税额转出会计分录怎么做?
老师您好,汇算清缴的财务报表能帮我看看是否引起税务预警吗?
请问老师,纪委查公户流水,是因为啥,要查什么呀
那我要怎么撤销已经勾选的退税发票,并且已经用途确认了
一个公司注册资金300万,现在实缴了300万,但是这个公司没有开展经营又准备注销,这300税会和工商会怎么处理,这300万又借出来给其他企业用了
老师是不是没有核定代理办理营业执照税种,如果有开什么类型
一个公司注册资金300万,现在实缴了300万,但是这个公司没有开展经营又准备注销,这300税会和工商会怎么处理
我们的客户预付款给我们了,后面他们违约,这次预付不退给她们,对方现在也联系不上,这个需要什么资料,怎么做账?
老师,我们替B公司公户支付电费,国网把发票开给我们公司了,B公司现在公户给我们把代付的钱转过来,发票开给我们合适不?
会计制度里面的营业费用就是销售费用吧
公司 24 年暂估了 20 万成本,借主营业务成本 20 万,贷应付账款-暂估20 万,到次年 5 月都没有取得发票,企业汇算清缴调增补缴了对应的所得税, 5 月份这 20 万暂估成本怎么账务处理填写分录,结转到未分配利润
学员朋友您好,转岀借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)