你好,对的,这个付款流水号是对方可以看得到,你们应该看你的支付出去的。
我们老板有一家汽车销售公司,和一家物流公司他,他很多给他通过汽车销售公司购买的车,就挂靠在自己的这家物流公司,以前都是客户付款,按揭放款都在直接到销售公司,发票我们又直接开给物流公司,是不是应该物流公司直接付款给销售公司呢?然后物流公司收客户的车款,还有购置税,保险费上户都应该在物流公司呢?物流公司又销售给客户,但是客户的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我们物流公司又不会给客户开发票了,销售公司开给物流公司发票,物流公司再给客户签的时候没有发票,客户以前的车款都打在销售公司,按揭款客户车款都打在物流公司,物流公司再付销售公司,可是物流公司和客户有合同没发票,物流公司怎么确认增值税和收入
请问老师, 1,我们公司是贸易公司,作为购买方,收到上家销售方垫付的一张物流公司开具给我们公司的物流发票,请问我怎么进行会计处理。 2,我们作为销售方要把货物及这笔物流费转给下家应该怎么开具发票和进行会计处理,我们公司也没有开具物流发票的资质。
销售方的发票里写了付款流水号是否说明我公司作为购买方必然付了款?但是为什么我没在银行流水里查到这笔款项?如果我公司确实无付款销售方又开具了发票,我公司应该怎么做账务处理?
家具行业,20万的订单,客户私对私付款50%到了法人私账; 后来客户要求开发票,说尾款可以打公账 但是还是私对公付款 销售表示这个发票不开,客户可能会退款,无法成交。 销售还说三流一致,是指销售方,收款方,开票方一致,没有限制付款方 我想要对方出付款委托书 ,对方也拿不出 (好像税务局也不认可 ) 这种情况 我拒绝开票可以么?老板想留住这笔业务,我很为难。
老师 我有个做账逻辑不懂,我在代账公司,做账先做银行存款,然后做其他的的,像费用发票 借方我知道管理费用或销售费用等,但是贷方怎么入账呢,会不会和当时做的银行存款重复了,比如我贷:其他应付款,但是银行存款付过了,难道我要一笔一笔对银行存款有没有付,
老师您好,25年补交24年的企业所得税和印花税,可以直接 借:未分配利润 贷:银行存款吗?
老师请问,申报所得税汇算清缴填报时,指示填报数据与财务报表数据不一致,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报,但更正好了之后去填报还是这种指示
老师,增值税申报表主表第24栏应纳税合计包括当月的即征即退项目的应纳税额吗?
老师您好!个体工商户住宿费税率多少?
为了答谢顾客送顾客赠品手机,销售单单独出库,税法如何账务处理
这道题对息税前利润的影响为什么不是80呢
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录
查过了,真的没查到支付出去
那你问下对你们账上有预付吗
这个还没问。没联系上对方。但是目前来看每个月都是发生金额和支付金额刚好吻合的
那你先做应付账款里面。到时候你们月末可以对账。
如果是对方开多了票呢?
多开了的发票,你先不要做账,如果货物没有到的不需要做,没有支付也不需要做。
可是这个月我没注意已经把发票抵扣了…
抵扣了应该就必须做账了是吧
借应交税费应交增值税进项贷应付账款做这个。
还有如果我公司的确没有支付,那销售方为什么会备注写了付款流水号呢?难道是他们弄错了?
这个需要你问一下对方,不太了解。那您需要看一下,摸一下规律,对方之前你们没有付款的时候,人家备注吗。
是中国电信,他们直接扣款的。目前好像没有没付款的情况,所以我才说他们是不是开多了票或者说少扣了钱。
最好问下对方。 如果你们单位是预付款的,肯定是扣了款了。不过你们单位是先消费后交款的,这个就不好说。
我们是当月交上个月的电信的费用,毕竟每个月实际用多少需要支付的钱又不是完全一样的。
你们上月提前预付的 月末或者次月消费的不一定等于你的预付 你查下消费的金额 还有余额
我查了上几个月都没预付什么事。
那就问一下销售方。
目前还联系不上。
核对了一下每个月的实际消费的金额,这个能核对出来吗?如果对方多开了的话,你们会多出一张发票。