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老师,您好!请问,这个一进一出分录金额有问题吗?我采购是40222含税价,商贸公司直接出给客户含税43778元。但看结转成本金额比收入金额还高,咋回事啊?谢谢!

老师,您好!请问,这个一进一出分录金额有问题吗?我采购是40222含税价,商贸公司直接出给客户含税43778元。但看结转成本金额比收入金额还高,咋回事啊?谢谢!
2021-08-25 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-25 12:08

你之前是不是还有余额库存

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快账用户2318 追问 2021-08-25 12:11

就是这一批,40222 是含税的进货单价。这批货先是发出去后来被退回,现在重新销售给另一家客户的。

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快账用户2318 追问 2021-08-25 12:13

当时进项已经认证了,问老师说进项可以不转出,直接做退货入库,等着销售的时候再出库。我是不是当时理解错了老师的意思,直接把含税的40222作为库存了

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齐红老师 解答 2021-08-25 12:17

可以抵扣的入库的时候做不含税和进项分开

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快账用户2318 追问 2021-08-25 12:23

单看我刚发图片一进一出的分录,金额上是不是合理?谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-25 12:34

嗯 这个是可以的哦

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快账用户2318 追问 2021-08-25 12:35

老师,我这个一进一出的分录是没有问题的,可以这么做,是啊?谢谢!

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齐红老师 解答 2021-08-25 12:38

这样看没有问题的哦

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你之前是不是还有余额库存
2021-08-25
装饰画、灯具都可以计入管理费用—办公费的 手提包的支出是用于干嘛的
2021-09-13
你好 ;  那你销项税是多少; 进项税是多少;  你应交增值税  1 = 销项税 -进项税; 就得考虑进项税 认证足够多的进项税啦抵减才行的 ; 2.     没有认证抵扣的    做待认证进项税挂着; 如果认证了没有抵扣完的 结转到未交增值税借方 ;     3.   剩下的成本 ; 你正常做成本哦  ; 不会说 把 成本还剩下了   
2022-09-02
7102.8 元应属于税前金额。 理由如下: 从交易的逻辑来看,企业发生的实际支出通常是税前金额。企业在支付欧盟认证费及手续费时,所支付的 925 欧元(7102.8 元人民币)是实际承担的费用,一般情况下不会是税后金额。如果是税后金额,意味着企业在支付费用时还需额外承担代扣代缴的税款,这与通常的交易习惯不符。 从税务处理的角度分析,税务局在计算过程中先将 7102.8 元默认为税后金额推出税前金额再进行后续计算的做法存在一定问题。企业的境外支出在没有明确约定为税后金额的情况下,应按照税前金额进行处理,然后根据相关税法规定计算应代扣代缴的增值税和企业所得税。 所以,7102.8 元更符合税前金额的性质。
2024-10-11
您好,1做成品入库。2满足收入确认条件,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。借主营业务成本,带库存商品
2021-07-12
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