你好,如果是一般纳税人,零九年之前购买的税率是3%按照2%交增值税,如果是零九年之后购买的百分之十三。
请问老师:生产用固定资产处置后,卖给个人的,也没有给我们开发票。这个收入是做不开票收入吗,处置资产是按多少税率缴税的呢
老师问一下,我们企业销售固定资产收到多少钱就交了多少钱,没开票做的营业外收入,但是全计到固定资产清理这里了,汇算清缴的时候营业收入和开票系统的开票数不一样有影响吗?处置固定资产只有净收益记在营业外收入
老师请问一下一般纳税人处置不用的固定资产了,给对方开了专票。这个资产处置损益最后结转到营业外收入里了。但是账上的的营业收入加营业外收入和开票盘里的实际开票金额对不上。这个差额部分应该怎么核对?
老师,卖了固定资产的1万的未开票收入怎么做分录,还是最后把固定资产结转到资产处置损益里,我们是小规模纳税人,没有资产处置损益这个科目,转到营业外可以不
老师,请问公司处置固定资产,卖车21000,未开票报了21000。但是固定资产处置最后营业外收入是3000。这样增值税报表收入和所得税报表收入是对不起来的对吧
老师您好,我家老会计22.2月份发放22.1月份工资时,当时有一个员工没有发,直接挂的其他应付,但是22.8月份给这个员工付款的时候,又重新补计提的工资,(借方:制造费 贷方:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款)现在我发现这个其他应付款科目有余额,要如何调整呢
企业不是高新企业也没有研发费用和知识产权,可以申领科技型中小企业补贴吗
我7月份开了一张发票不含税7万,8月份把这张发票冲红了,那我报7月份的增值税这个7万要报吗
公司车险月供好像60期、那折扣几年呢?
@董孝彬老师请问在线吗?周末学习需要提问的
我们是小企业会计准则,应收账款无法收回时,账务上该如何处理?
老师,早上好! 老扳要建一个洗煤厂,这个过程会计处理是不是相当于,建筑施工企业会计处理?
外账不做了,都需要外账公司给提供哪些资料给公司
老师 ,就是我们是制造业 然后前期没有库管 也不知道 领用了什么材料,结果到了 这个月 发现早就领完了 那么 我现在怎么做分录 什么时候填写领料单呢?
工作中辅助核算和进销存明细,别的没有特殊了吧,正常做凭证就行了吗
处置收入50000,这个分录是怎么做的呢
你好 借银行50000 贷固定资产 应交税费
不是贷固定资产清理吗
借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款贷固定资产,清理应交税费应交增值税销项,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益完整的是这个。