你好,如果是一般纳税人,零九年之前购买的税率是3%按照2%交增值税,如果是零九年之后购买的百分之十三。

请问老师:生产用固定资产处置后,卖给个人的,也没有给我们开发票。这个收入是做不开票收入吗,处置资产是按多少税率缴税的呢
老师问一下,我们企业销售固定资产收到多少钱就交了多少钱,没开票做的营业外收入,但是全计到固定资产清理这里了,汇算清缴的时候营业收入和开票系统的开票数不一样有影响吗?处置固定资产只有净收益记在营业外收入
老师请问一下一般纳税人处置不用的固定资产了,给对方开了专票。这个资产处置损益最后结转到营业外收入里了。但是账上的的营业收入加营业外收入和开票盘里的实际开票金额对不上。这个差额部分应该怎么核对?
老师,卖了固定资产的1万的未开票收入怎么做分录,还是最后把固定资产结转到资产处置损益里,我们是小规模纳税人,没有资产处置损益这个科目,转到营业外可以不
老师,请问公司处置固定资产,卖车21000,未开票报了21000。但是固定资产处置最后营业外收入是3000。这样增值税报表收入和所得税报表收入是对不起来的对吧
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
处置收入50000,这个分录是怎么做的呢
你好 借银行50000 贷固定资产 应交税费
不是贷固定资产清理吗
借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款贷固定资产,清理应交税费应交增值税销项,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益完整的是这个。