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请问,企业给员工用的宿舍,如果收钱,怎么做分录?

2021-08-25 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-25 14:41

你好 借 银行 贷收入 应交税费

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快账用户3165 追问 2021-08-25 14:48

我还以为宿舍要入固定资产呢。我是不是应该说明是自产的。还是外购的呢,

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齐红老师 解答 2021-08-25 14:58

你好 不是住宿收费吗  还是问购进房产 

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快账用户3165 追问 2021-08-25 15:00

企业给员工的宿舍,肯定是房子呀,

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快账用户3165 追问 2021-08-25 15:06

然后收少量租金,老师还在吗

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齐红老师 解答 2021-08-25 15:18

是把房子给员工了  ?还是少收租赁费 ? 这是二个不同的事 

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快账用户3165 追问 2021-08-25 15:23

没给员工,收租金,而是少收

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齐红老师 解答 2021-08-25 15:35

收的记收入,少收的记个人福利 

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快账用户3165 追问 2021-08-25 15:36

具体分录怎么写呀,

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齐红老师 解答 2021-08-25 15:46

(1)发放福利时   借:应付职工薪酬    贷:主营业务收入      应交税费-应交增值税(销项)   (2)结转成本   借:主营业务成本    贷累计折旧  借成本费用 贷应付职工薪酬 

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快账用户3165 追问 2021-08-25 15:58

房租可能很低,收入小于折旧成本,也是这么处理吗?

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:06

是的 正规分录 就是这样的 

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:06

这个是视同销售的处理的 

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快账用户3165 追问 2021-08-25 16:16

是不是应该有借,银行存款增加啊,收了800元,入银行了,

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:19

收入那笔分录我第一个回复写了 收入那笔分录我第一个回复写了。

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快账用户3165 追问 2021-08-25 16:21

(1)发放福利时   借:应付职工薪酬    贷:主营业务收入      应交税费-应交增值税(销项)   (2)结转成本   借:主营业务成本    贷累计折旧 借成本费用 贷应付职工薪酬 你好 借 银行 贷收入 应交税费 这里有2个贷收入了哟,替换吗?

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:28

发放福利时   借:应付职工薪酬 银行存款    贷:主营业务收入      应交税费-应交增值税(销项)   (2)结转成本   借:主营业务成本    贷累计折旧 借成本费用 贷应付职工薪酬 这样写 

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快账用户3165 追问 2021-08-25 16:30

这个,,,共收员工800,收入800,银行800,应付职工薪酬入多少金额?

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:40

实收是800 少收的的是应付职工薪酬的金额    正常是 2000 就是2000-800

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你好 借 银行 贷收入 应交税费
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同学你好, 借,管理费用等一非货币性福利 贷,应付职工薪酬一非货币福利 借,应付职工薪酬一非货币福利 贷,银行存款等
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借,管理费用,福利费贷,应付职工薪酬。借,应付职工薪酬。贷,银行存款
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您好,相关分录如下: 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
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