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之前暂估的!这个月已经付款了!并且收到发票!但付款日期跟开票日期不一样!这怎么办

2021-08-25 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-25 16:27

你好 这个 你这个实际业务是什么?这样好判断。 之前有暂估分录怎么做账的

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快账用户4000 追问 2021-08-25 16:28

那先付款再收到发票!就借预付账款贷银行存款!然后收到发票借应付账款贷预付账款吗

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:30

 你好      收到发票了 就得做    借成本或者费用贷 预付账款即可 。  不用在转应付账款了   

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快账用户4000 追问 2021-08-25 16:32

因为我们之前通过应付账款暂估的!如果要通过预付账款好像也比较麻烦

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:35

你好 ;那你就调整下 转应付账款 去吧   

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快账用户4000 追问 2021-08-25 16:39

能不通过预付账款!直接按收到发票再入帐吗

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齐红老师 解答 2021-08-25 16:43

 你好 。如果是我做账的话。 我是直接做 借应付账款贷银行存款。    不会走预付账款处理科目的 。   以后你们也可以这样的 

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你好 这个 你这个实际业务是什么?这样好判断。 之前有暂估分录怎么做账的
2021-08-25
你好 可以 按收到发票时间入账就 可以 
2021-08-25
你好  是的。 这个 需要在应收账款之前的;    一般是早于发票的 
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你好,可以这么做的。
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你好,稍等,我马上给你写
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