对的 可以报销的 有飞机票就行了

请问,不是说机票和高铁,员工个人名字的可以抵扣进项税9个点的,那如果机票是从携程那里订,回来的发票是携程开给我司的代理服务费-备注订单号和我司员工的名字,这服务发票能抵扣进项税吗?
老师,你好,我想要咨询一下员工携程开具的机票费,发票大类是代订服务.机票费 这个可以报销吗~当做差旅费发票?可以抵扣进项税额吗?
员工出差报销,飞机票提供的发票是增值税普通发票,开票项目是*经济代理服务*代订机票费。这种发票可以做9%的进项抵扣吗
你好老师,我想问一下,就是我们的员工他们携程订的机票,携程给他们开的发票,这种我们是不可以计算抵扣进项
请问老师,如果通过携程网订的机票,没有行程单,我不抵扣进项税的情况下,可以用携程网开具的发票作为差旅费吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
飞机票就可以抵扣的
这样的可以吗
没有行程单只有这个发票不能够抵扣进项税吧
这个是不可以的 需要飞机票抵扣进项
这个是可以作为差旅费报销凭证,但是不能抵扣?
对的 可以做差旅费但是不能抵扣进项