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2020年有2个仪器含税金额在30万应该是库存商品,后来次月也卖出了,但是外账那边给我们入成了固定资产,现在快折旧1年了,汇算清缴报表也是错的,现在怎么处理

2021-08-25 18:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-25 19:04

你好 这个最好是去税局更正申报 然后账务调整 不过这个更正是会扣企业分数 要是您是AB级别的话 问下税局 改数据都改在今年看可以不(也先查下这边业务增值税有没有问题)

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快账用户3559 追问 2021-08-25 19:59

不会引起税务预警吧

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齐红老师 解答 2021-08-25 20:01

这个主要看除所得税外 其他税问题还有多少

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快账用户3559 追问 2021-08-25 21:17

更正分录,怎么做?

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齐红老师 解答 2021-08-25 22:01

你好 这个需要 看原来他外账 增值税申报那是怎么做的 您销售了 应该是涉及增值税申报的、 要是有增值税申报记录 就是冲销折旧计提 借:累积折旧 贷:管理费用等-折旧(今年的), 2020年部分小企业会计准则可以使用管理费用等-折旧或是利润分配-未分配利润,或是企业会计准则 以前年度损益调整 借:库存商品 贷:固定资产 然后 借:小企业会计准则可以使用主营业务成本或是利润分配-未分配利润,或是企业会计准则 以前年度损益调整 贷:库存商品

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齐红老师 解答 2021-08-25 22:02

要是原来没有申报记录 看看税局是否认可今年做销售处理的账务 有一定的检查风险

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你好 这个最好是去税局更正申报 然后账务调整 不过这个更正是会扣企业分数 要是您是AB级别的话 问下税局 改数据都改在今年看可以不(也先查下这边业务增值税有没有问题)
2021-08-25
账上只能按月折旧,你想要一次抵扣所得税,去填写固定资产加速折旧表,在汇算清缴里面填写。
2023-02-10
你好,把之前的保时捷做固定资产,然后再补折旧,当时有发票吗?发票是开给你单位的吗 借,固定资产,贷,应付账款, 借,利润分配、未分配利润,以前年度的 管理费用,今年的 贷,累计折旧 然后再一块做固定资产清理就行。 借,固定资产清理 累计折旧, 贷,固定资产, 借,银行存款, 贷,固定资产清理应交税费。 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
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