同学您好,您的意思是核定的和实际发生的不一致是吗

当时填的定额核定审批表上的应纳税经营额与增值税的纳税品目与实际不符可以再去税务窗口进行更改么?
在税务窗口填过定额核定审批表,但是里面的应纳税经营额的数目与实际不符,然后我可以在网上的电子税务局里的定额核定审批表里将应纳税金额改成我实际需要的100000可以么
农产品耗用率 投入生产的农产品外购金额/生产成本 不含运费 税务局给核定了一个,打开表这个率自动出来,但是可以修改,每个月因为进的油电费都不一样,按 核定的耗用率计算抵扣就可以吧。用不用每个月都改成 实际账上的耗用率。 年末的时候根据什么调整全年的耗用率? 年末的时候根据新的行业耗用率调整本年税务局核定的耗用率和已经抵扣的进项税金额。 还是根据新的行业耗用率调整本年账上的实际耗用率。 如图片 这个表里面的主营业务成本,是只包括当期耗用农产品金额还是包括农产品金额,工资,电费,折旧费,所有的当期成本金额。
老师好,我单位每月暂估未开票收入,然后正常纳增值税,等到这些收入开了发票之后再冲回原暂估收入。纳税申报表与账目同步操作。开票收入正常入账报税纳税。 但是现在我们发现有一笔超过一年以上确认的暂估收入已经开票但仍未冲回,(实质上是企业多申报了销项税额,但我企业一直销项小于进项,未纳过增值税,受影响的是留抵税额)现在调整增值税申报表,税务系统里面只默认一年以内的暂估是允许冲销的,如果强制更正就会启动异常核查流程,可能税局要来查账, 我想咨询一下,在税务法规层面,如果未开票收入申报后已经开票但超过一年以上未冲销的,是法律强制性规定就不允许冲销了还是经过税务部门核查后情况属实仍允许企业冲销呢?
老师,公司有不同的业务板块,入账时收入已经用二级科目区分出来。那费用呢?如果区分开啊?
老师好,请问我们单位雇佣一个30岁的人(此人在别的公司已交保险),我们公司怎么处理账务能合理避税呢?就是应该怎么做?老师写的详细点吧?
单位是做团餐项目的,现在有个外地项目,本身是包员工餐的,但是现在是前期设备不足,所以是自己先吃,所以现在要给这几天发员工餐补费用,这个凭证怎么做呢
25.12月计提了12月工资2万,但是26年1月份实际支付12月工资是6万,这个在汇算清缴的时候 该如何调整职工薪酬,税法认可的25年12月的工资应该是多少?
郭老师,个体,A报表没有申报数据,申报B报表收入带出数据,这个是从哪里带入的
我单位问房东开房租发票,他要收税点是这样的,增值税9%房产税12%地税所得3%合计24%,请问老师这个算法对嘛?地税还有吗房产税这么高?
老师,你好!请问一下我们公司工资有半年没有发放了,如果下个月一次性发放有没有什么问题
老师,我们公司一次支付了45万的房租,是2026.5.10到2029.5.9,这会计分录应该怎么做呢?
出口到沙特的原产地证书怎么办理
【河北省电子税务局】[石家庄市税务局]"",您好,经对您2026年度纳税信用数据扫描,发现您已经连续2个月或累计5个月零申报,可能即将出现以下情况:010104.非正常原因评价年度内增值税连续3个月或累计6个月应纳税额为0的。为不影响您明年纳税信用级别,石家庄市税务局特提醒您进行核实,如发现问题请及时修复或更正相应纳税行为。如需咨询,请联系主管税务机关。 出现这个提示怎么办呀
核定的这个金额是不能改的
核定的应纳税经营额是15000,而我实际一个月经营额将近10万,
那您需要按核定的来算税款的
低于核定的就按核定的,高于核定的就按实际的