你好 ; 营业外支出 -其他里面去体现即可
老师您好,我有个问题想请教,是出纳账的问题,公账A账户与法人私账B户,并且B是连同个人与公司的收入支出账目一齐了,现在法人也搅不清楚自己投了多少投资款进去,现在问题是,B有转账到A,有部份备注了是投资款,有部份又没有,现金结账的客户货款就进到B,不含税费用全部由B支出,在支出的时候,余额不够的时候又从A转到B,然后A支出含税费用,A不够余额时又在B账户转到A,期间,在转出转入时并没有准确的标注是什么款,现在还有查吗?
老师:您好!公司购买一台吊车,支付了首付款,后面还有尾款416000元,公司法人通过银行签了三方协议,用吊车和银行做了抵押,贷了416000元,直接付给了出售吊车的那个公司,相当于现在就欠银行416000元,公司法人每个月通过公司账户转到个人账户,再去支付银行的分期款,请问这多出来的那一部分利息费用,我需要怎么做呢
老师:您 好!公司购进一台吊车,前期已支付首付款,剩余未款416000元未支付,公司的法人与银行迄签订了三方协议,用吊车和银行做抵押,银行直接把钱转给了出售吊车的公司,现在公司的法人通过公账转个人账户支付银行的分期款,请问我这一部分多出来的利息怎么做账呢,谢谢
老师:您 好!请问支付分期款时,由于是法人先从公司账户转账到个人账户,然后再通过个人账户支付分期款,由于转到个人账户支付贷款时多转了几角钱,请问这多出来的几角钱,昨天有老师说计入营业外支出,如果是这样的话,那二级明细怎么写,合适一点呢
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。