你好,你们买来就直接抵扣了吗?
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
利润总额是负数,净利润是负数,所得税倒挤出来,未分配利润减去期初余额,减掉所得税与净利润相等。这个所得税怎么解释
老师,股东和法人,不交社保可以开工资和发年终奖吗?
老师,请问一下 我们公司环境检测报告上排污水项目有悬浮物 氨氮等等 想请问我们的排污是排入有组织的污水处理厂的,是不是这种排污方式就不需要申报此分类的环保税
这个确认坏账11700为什么没有用
建安企业异地施工必须在异地预交企业所得税和增值税吗?预交企业所得税按什么税率预交?有分包工程增值税按差额预交吗?
老师,我想问一下我们是装修公司,有个供应商帮我们客户做衣柜,包工包料的,对方开什么发票给我们好呢
老师 做股权变更税务缴税完了 工商提交现在就留股东签字了 又不想变了 咋办呢
我不懂的,我看以前的会计分录是这样写的
正确的借管理费用,贷银行存款借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数,它省略了这个管理费用,直接做了一步。
那直接写成她这样的可以吗?
当月直接抵扣了可以这么做,但是不太正规。
抵扣是不是要先勾选认证
目前我还没有勾选认证
金税盘的不需要,他是全额抵扣的。
要怎么才知道我有没有当月抵扣?
从你的申报表里面不就可以啦,增值税主表应纳税减征额里面还有附表四,减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额。
那这个月的,申报表还没做,那如果像她这样写的话,就是在这个月申报时填入就可以的对吧
我发票是金额全264.15,税额15.85 您帮我看看按照下面这个分录正确吗?
是的 价税合计做账 全额抵扣
好的,谢谢
我这个分录是正确的吧
你好 是的 是正确的。