管理费用的招待费,按实际的招待费,填写期间费用明细表,再按招待费的标准列支,也就是说:在税前列支发生额的60%、收入的千分之五,两者取最小值在企业所得税税前列支。至于发生额,减掉最小值的金额,就是招待费需要调增应纳税所得额的金额

老师,管理费用里面的业务招待费可以全额扣除吗?在汇算清缴时候
老师 我的招待费有的记到销售费用--招待费 有的记到管理费用-招待费 那到了企业所得税的时候 汇算清缴的时候 是怎么算?
管理费用招待费汇算清缴的时候怎么处理老师?
老师,请问汇算清缴时,招待费怎么处理啊
老师,你好,做汇算清缴的时候,管理费用的业务招待费,依据什么区调整
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
老师,什么是出口抵减内销应纳税额,哪部分金额要计入这个科目
我想问一下,官方签发的产地证,官方指的是哪个部门呢
老师这个发票没有名称,可不可以报销
老师,我们公司的老板把公司转给另一个老板100%持有。零元转让个人转让股权已经在自然人电子税务局已经申报了。税务局也同意了。我想问一下,现在去申报印花税是需要双方都要申报吗?印花税是报什么税种啊?
老师你好,个体工商户,22年销售额为393829.76,增值税申报表怎么填写,需要填哪几个表的第几行,怎么计算
每个月的成本怎么核算
谢谢老师
祝学习进步,工作顺利