你好!根据税前扣除的限额来调

老师,你好,做汇算清缴的时候,管理费用的业务招待费,依据什么区调整
老师我们账上销售业务招待费正数,管理业务招待费负数,合计业务招待费负数,汇算清缴时纳税调整表,业务招待费怎么列式填写
年度汇算清缴时,财务报表怎么填?里面的数据是填什么时候的?业务招待费等该怎么调整?
老师,请问一下,业务招待费汇算清缴的时候40%必须调整吗
老师好,工程企业记到工程施工业务招待费,汇算清缴时候,要统计到招待费调整吗
老师,增值税税法2016年以前的房产开发票还是按5%的简易计税吗
有一笔款,然后需要付,但是尾款还没有到,现在分公司那边急需款,有什么合理合法的方法总公司给分公司打款呢?
我们是一家外贸出口公司,有一个订单出现了这样的情况:其中有个4台的交流电机是客户自己采购的,他的供应商没法报关,让我们帮忙按照“货样广告品”来报的,实际我们没有入账,这个我们也不退税,我们只是代为申报出口,税务让我们按未票收入视同内销申报增值税,这个我们的会计分录应该怎么做
老师,新建企业,经营期从啥时候开始算?
制造业成本如何核算,哪位老师有经验
一个人在两家公司发放工资,劳务合同怎么签订?
你好,我们有一笔业务,需要按未开票收入申报增值税。但是这个业务是没有实际发生的,没有进项也没有收到客户回款,想请问这个我们公司的会计分录怎么做
个体工商户,查账征收是不是季度不超过30万不需要缴纳增值税?
我们给移动公司开票,但是回款没回到我们公司,我们以后要计提换账损失,是不是要缴5%的所得税?
公司24年对学校有笔公益性捐赠,用途为团委文体活动基金,项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年,那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了,那25年是不是可以税前扣除了
老师,这个税前扣除的的限额,怎么计算呀 比如我现在管理费用业务招待费有8000
你好!你收入有多少呢
我们是幼儿园 有一千多万
你好!是收入的千分之五和实际发生额的60%,哪个小按哪个
明白了,谢谢老师
你好、!不用客气的了